索引号: 11420803732715159A/2021-01529 信息分类: 主动公开
发布机构: 高新区(掇刀区)人民政府 生成日期: 2021-02-25
文 号: 有 效 性: 有效

掇刀区退役军人事务局2021年部门预算编制说明

发布日期:2021-01-16 11:19信息来源:掇刀区退役军人事务局

一、主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

荆门市掇刀区退役军人事务局是区政府组成部门,主管贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省市区决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责如下:

1、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责转业干部、退役军人、随军家属的移交安置工作。

3、负责退役军人教育培训、优待抚恤、维稳等工作。

4、承担双拥办公室日常工作。

5、承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置

2021年纳入部门预算的单位有1个。

2021年,区退役军人事务局实有人员13人,其中:在职人数13人,其中:行政3人、全额事业10人;离退休人员1人,其中:挂靠我局离休人员1人。

二、2021主要工作任务

(一)优抚数据采集、优抚待遇发放、烈士纪念日活动

(二)退役军人安置报道和转业士官(士兵)安置就业

(三)涉军信访稳控、信息化建设1123工程、基础网络、信访系统、OA急用项目先行先试项目

三、荆门市掇刀区退役军人事务局2021年部门预算情况

(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化。

1.部门预算收入情况

2021年预算收入186.88万元,其中:财政拨款收入186.88万元,上级补助收入450万元。2020年预算收入174.54万元,其中:财政拨款收入174.54万元,上级补助收入180万元。2021年预算收入增加12.35万元,增加7.1%。

2.部门预算支出情况

2021年预算支出186.88万元,其中:人员支出141.45万元,公用支出5.43万元,项目支出40万元

3.部门预算收支增减变化情况

2021年部门预算收支增加原因分析:2021年预算编制系统中增加在职人员奖励性补贴和退休人员奖励性补贴两项,增加金额9.76万元;人员支出增加5.15、公用经费保障增加.83万元和项目支出增加1.76万元预算。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明。

2021年,荆门市掇刀区退役军人事务局运行经费5.43万元,主要用于日常公用经费。支出明细:办公室0.69万元,印刷费0.25万元,水费0.4万元,电费1.2万元,邮电费0.1万元,物业管理费1万元,差旅费0.22万元,会议费0.17万元,培训费0.2万元,公务接待费1.2万。与上年机关运行经费支出4.6同比上升18.04%,主要原因:人员增加公用经费增加。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明。

2021年“三公”经费支出预算总额1.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.2万元,公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明。

2021年政府采购预算6.9万元,均为集中采购货物类。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明。

截至2020年末,部门配置固定资产18.64万元(账面原值,下同),占账面资产总额的100%。从资产类别分析,配置通用设备11.63万元,占62.4%;配置家具类7.01万元,占37.6%。本单位未配置车辆,未配置无形资产,未处置资产,无出租出借资产收益。本单位无价值50 万元以上通用设备;本单位无价值 100 万元以上专用设备。

(六)本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。

2021年专项转移支付支出预算为0万元。

(七)举借政府债务情况说明。

本单位无

(八)扶贫资金使用情况说明。

本单位无

四、项目预算绩效目标情况

2021年,我局对退役士兵自主就业一次性经济补助经费、符合政府安排工作退役士兵一次性就业补助金、符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助、企业下岗转业志愿兵(士官)公益性岗位补贴、优抚对象医疗保障资金、“八一”、“春节”期间双拥座谈会、走访慰问经费、关爱退役军人协会工作经费、优抚工作经费、维稳工作经费、悬挂光荣牌赵宗顺离休费专项预算等项目编制了绩效目标,根据上级财政关于专项资金绩效目标管理的要求,我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化,在项目实施过程中,我们将严格资金管理,力争圆满实现各项绩效评价目标。

五、2021年部门收支预算附表

附后

六、专业名词解释

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

药品事务:反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出

医疗器械事务:反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

事业运行:反映事业单位的基本支出。

其他市场监督管理事务:反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。

行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。

 



附件:退役军人事务局2021年“三公”经费预算表.xls

          掇刀退役军人2021年预算公开表.xls





打印 关闭