索引号: 11420803732715159A/2021-01561 信息分类: 主动公开
发布机构: 高新区(掇刀区)人民政府 生成日期: 2021-02-25
文 号: 有 效 性: 有效

(掇刀区政府办)2021年预算编报说明

发布日期:2021-01-16 09:56信息来源:掇刀区政府办

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一、区政府办主要职责及机构设置

(一)部门职责

1.负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文。

3.研究区政府各部门和各镇(街道)请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。

4.根据区政府领导同志的指示,对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议,报区政府领导同志决定。

5.督促检查区政府各部门和各镇(街道)对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向区政府领导同志报告。

6.负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示。

7.组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

8.办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项,协助处理各部门和镇(街道)向区政府反映的重要问题。

9.围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

10.负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作,为区政府领导同志服务。

11.贯彻执行国家、省、市关于金融工作的方针政策和法律法规。

12.负责公共机构节能管理。

13.负责全区征兵综合协调工作,具体组织实施由区人武部承担。

14.完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置

区政府办设14个内设机构,分别为区政府总值班室、综合一股(区国防动员委员会综合办公室)、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、综合六股、调查研究股、信息股、文书股、文秘股、区政府政务督查室、综合股、人事股。

2021年,区政府办实有人员54人,其中在职人数51人,其中:行政24人,全额事业17人,临时聘用10人,退休人员3人。

二、区政府办2021年主要工作任务

(一)增强素质,提升能力

1.强化政策理论学习。坚持将学习作为立身之本,以学修身,以学增才。

2.强化业务能力提升。注重培养机关干部专业能力和专业精神,提升工作本领,强化责任意识。

(二)紧扣中心,服务大局

1.突出重点,狠抓落实。

2.科学调度,提质增效。一是重大活动统筹在前。二是联系基层服务在前。三是应急管理,预防在前。

3.注重调研,当好参谋。围绕区委区政府的中心工作,开展“政府系统重点课题调研”活动,大力推行政府领导领题调研、部门联合调研等方式。

(三)突出核心,抓好党建

1.严格落实主体责任。严格落实党风廉政建设主体责任,将党风廉政工作同业务工作同安排、同部署、同落实、同考核。

2.狠抓意识形态建设。高度重视意识形态工作,始终坚持党管宣传、党管意识形态的原则不动摇,将意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

3.切实完善日常管理。把制度建设贯穿于党风廉政建设各个环节,进一步修改完善办公室接待制度、公车管理制度和财务管理制度。

4.扎实改进工作作风。认真落实中央八项规定实施细则和省、市、区实施办法。

(四)以法为盾,依法行政

1.认真学法,不断强化法治意识。始终把学习法律法规、增强法治观念作为夯实工作基础、提高依法行政水平的第一能力来锻造。

2.科学用法,切实提高依法行政能力。一是严格执行行政决策程序。二是强化合法性审查机制。三是加强规范性文件监管。

3.严格执法,营造公平正义法治环境。一是积极推动行政执法体制改革。二是开展优化法治环境活动。

三、区政府办2021年部门预算情况

(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明。

1.部门预算收入情况

2021年预算收入746.6万元,其中:财政拨款收入746.6万元。2020年预算收入811.8万元,其中:财政拨款收入811.8万元。2021年预算收入比2020年减少65.2万元,同比减少8.03%。

2.部门预算支出情况

2021年预算支出746.6万元,其中: 基本支出601.8万元,项目支出144.8万元。

3.部门预算收支增减变化情况

2021年部门预算收支增减原因分析:2021年预算编制系统中减少法律顾问费,减少金额4万元。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明。

2021年,机关运行经费18.7万元,主要用于办公费、邮电费等。与上年机关运行经费支出17.3万元同比上升8%,主要原因:在职人员数量增加。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明。

2021年“三公”经费支出预算总额19万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.46万元,公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费14.12万元、会议费1.32万元、培训费0.1万元。比2020年预算同比减少18.52%。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明。

无政府采购预算。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明。

2020年末,区政府办资产总额2716.1万元。

(六)本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。

2021年无此项支出。

(七)举借政府债务情况说明。

举借政府债务情况无。

(八)扶贫资金使用情况说明。

本单位无扶贫资金。

四、预算绩效情况说明

2021年,根据上级财政关于专项资金绩效目标管理的要求,我办对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化,在项目实施过程中,我们将严格资金管理,力争圆满实现各项绩效评价目标。

五、2021年部门收支预算附表(附后)

六、专业名词解释

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

药品事务:反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出

医疗器械事务:反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

事业运行:反映事业单位的基本支出。

其他市场监督管理事务:反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。

行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。 



附件:政府办2021年“三公”经费预算表.xls

          2021年部门预算公开表(政府办).xls





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