目录
一、掇刀区接待服务中心主要职责及机构设置
(一)部门职责
(二)机构设置
二、掇刀区接待服务中心年主要工作任务
三、掇刀区接待服务中心年部门预算情况
(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明。
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明。
(五)国有资产占用及增减变化情况说明。
(六)本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
(七)举借政府债务情况说明。
(八)扶贫资金使用情况说明。
四、掇刀区接待服务中心预算绩效情况说明
五、掇刀区接待服务中心年部门收支预算附表
六、专业名词解释
一、掇刀区接待服务中心主要职责及机构设置情况
(一)主要职责
掇刀区接待服务中心是区委办所属的二级事业单位,负责区委、区政府接待服务工作。主要职责如下:
1、负责规范全区接待工作,做好重大接待活动。
2、完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置
区接待服务中心内设接待股1个。
2021年,接待服务中心实有人员3人,其中:在职人数3人,均为全额事业编制。
二、年主要工作任务
规范全区接待工作,做好重大接待活动。
三、掇刀区接待服务中心年部门预算情况
(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2021年预算收入68.56万元,其中:财政拨款收入68.56万元,上级补助收入0万元。2020年预算收入76.78万元,其中:财政拨款收入76.78万元,上级补助收入0万元。2021年预算收入减少8.22万元,减少10.71%。
2.部门预算支出情况
2021年预算支出68.56万元,其中:
(1)基本支出0万元,人员支出、公用支出由区委办统一支出。
(2)项目支出68.56万元,其中:接待经费68.56万元。
3.部门预算收支增减变化情况
2021年部门预算收支减少原因分析:进一步压减公务接待费用。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明。
2021年,接待服务中心运行经费0万元,由区委办统一支出。
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2021年“三公”经费支出预算总额68.56万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费36.16万元,公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2.4万元、会议费30万元、培训费0万元。与2020年预算同比下降10.71%,原因分析:进一步压减公务接待费等“三公”经费支出8.22万元。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2021年政府采购预算0万元。由区委办统一支出。
(五)国有资产占用及增减变化情况说明。
年末,接待服务中心资产总额为0万元。其中流动资产为0万元;固定资产原值0.87万元,累计折旧0.87万元,净值0万元;无形资产原值0万元。
(六)本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
2021年专项支出预算为68.56万元,与上年76.78万元减少8.22万元,主要原因是进一步压减公务接待等支出。
(七)举借政府债务情况说明。2021年无举借政府债务。
(八)扶贫资金使用情况说明。2021年无扶贫资金。
四、掇刀区接待服务中心预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
2021年,掇刀区接待服务中心项目经费68.56万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求,掇刀区接待服务中心对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化。
(二)重点项目绩效目标说明。
2021年我中心实行预算绩效目标管理的项目有1个,已纳入绩效评价,涉及预算资金68.56万元,其中:接待经费68.56万元。根据上级财政关于专项资金绩效目标管理的要求,掇刀区接待服务中心对该项目编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化,在项目实施过程中,我们将严格资金管理,力争圆满实现各项绩效评价目标。
五、2021年部门收支预算附表
附后
六、专业名词解释
财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
事业运行:反映事业单位的基本支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。