一、主要职责及内设机构
(一)主要职责
区政府投资工程建设管理中心隶属区住建局二级单位,是负责代表政府行使业主在建设期间的管理职能,负责工程项目实施阶段的招标、投标、设计、采购、施工管理和竣工验收备案,负责对工程项目建设的质量、安全、进度、费用、合同、信息进行管理和控制,负责编制工程概算、预算、结算、竣工决算并送审,组织有关单位进行工程竣工验收,办理备案、产权登记和资产移交手续的事业单位。
(二)内设机构
2021年纳入财政部门预算的单位有1个,下设6个科室:1、办公室2、项目前期科3、市政建设科4、房屋建设科5、公用建设科6、财务核算科。2022年,掇刀区政府投资工程建设管理中心实有人员23人,其中:在职人数23人,其中:全额事业13人、其他10人。
二、2021年主要工作任务
(一)坚定理想信念,坚定贯彻执行党的理论路线方针政策,坚决贯彻落实党中央和省委决策部署。牢固树立“四个意识”,坚决维护党中央权威和习近平总书记核心地位。坚持全面从严管党治党,把政治纪律和政治规矩挺在前面,保持政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力。
(二)做好民生工程,为人民办实事。协调推进项目征迁工作,确保项目建设。狠抓项目前期,做好项目储备。狠抓项目建设,确保我区城建项目保质保量完成。
三、2021年部门预算编制情况及说明
(一)部门预算收支增减变化情况及原因
1.部门预算收入情况
2021年预算收入203.92万元,其中:财政拨款收入203.92万元。2020年预算收入216.47万元,其中:财政拨款收入216.47万元。
2.部门预算支出情况
2021年预算支出203.92万元,其中:
(1) 人员支出195.14万元。
(2) 公用支出8.78万元。
3.部门预算收支增减变化情况
2021年部门预算收支减少原因分析:减少了公务用车运行费用。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
2021年,公用经费运转类项目支出8.78万元,主要用于公用支出。支出明细:办公经费3.48万元,印刷费0.2万元,水电费0.4万元,邮电费0.1万元。物业管理费0.3万元,差旅费0.1万元,培训费0.2万元,公务接待费0.3万元,公务用车运行维护费3.7万元。
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2021年无因公出国费,公务接待费0.3万元,无公务用车购置费,公务用车运行维护费3.7万元,无会议费。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2021年本单位无政府采购预算
(五)国有资产占用及增减变化情况说明。
2021年本单位账面固定资产原值为22.84万元,其中通用设备10.22万元,家具用具类3.07万元,车辆9.55万元。
(六)本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
2021年本单位无本级专项支出,无一般性转移支付支出,(七)举借政府债务情况说明。
2021年本单位无债券情况
(八)扶贫资金使用情况说明。
2021年本单位无扶贫资金
四、预算绩效情况说明
2021年本单位无项目支出
五、2021年部门收支预算附表
附后
六、专业名词解释
财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务:反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出
医疗器械事务:反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行:反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务:反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。