目录
一、白庙党群服务中心主要职责及机构设置
(一)部门职责
(二)机构设置
二、白庙党群服务中心2025年主要工作任务
三、白庙党群服务中心2025年部门预算情况
(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明。
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明。
(五)国有资产占用及增减变化情况说明。
(六)2024年末地方政府债券使用情况说明。
四、白庙党群服务中心预算绩效情况说明
五、2025年部门预算表(见附件)
六、专业名词解释
一、白庙党群服务中心主要职责及机构设置情况
(一)主要职责
白庙党群服务中心是白庙街道办事处组成部门,主管党建服务,负责行政审批和公共服务等工作。根据《掇刀区白庙街道办事处职能配置、内设机构、人员编制规定》,主要职责如下:
1、负责党建服务、行政审批和公共服务等工作。
2、承担服务党组织和党员群众工作,为群众和市场主体提供政务服务等“一站式”服务。
3、负责首导社区(村)便民服务站做好名巧便民服务工作。
4、承办街道办事处交办的其他事
(二)机构设置
2025年白庙党群服务中心内设机构有0个。
2025年,白庙党群服务中心实有人员14人(行政在职人员0人,行政全额工勤人员0人,参照公务员管理事业人员0人,事业一类人员14人,事业二类人员0人);离退休人员10人(离休人员0人,退休人员10人)。
二、2025年主要工作任务
(一)具体负责职责范围内党群服务大厅运转工作。
(二)承办街道党工委、办事处交办的其他事项。
三、 白庙党群服务中心2025年部门预算情况
(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2025年预算收入287.63万元,其中:一般公共预算拨款收入287.63万元、财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元。
2.部门预算支出情况
2025年预算支出287.63万元,其中:基本支出287.63万元,包括工资福利支出240.22万元、对个人和家庭补助支出32.41万元、商品和服务支出15万元
3.部门预算收支增减变化情况及原因分析
2025年单位预算比2024年预算增加25%。主要原因是:2025年新增加在职人员3人、退休人员1人、用工额度1人;人员工资基数调整,及社保、养老、公积金基数调整。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
2025年,白庙党群服务中心运行经费15万元,主要用于保障单位日常运转开支。支出明细:办公室7.8万元,福利费7.2万元。与上年机关运行经费支出同比上升或25%,主要原因:2025年新增加在职人员3人、用工额度1人导致公用经费增加。
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
2025年“三公”经费支出预算总额0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、会议费0万元、培训费万元。与2024年预算同比下降100%,原因分析:主要原因是2025年会议费及培训费次数较上年减少。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
2025年政府采购预算0万元,较上年0万元。无增减变化。
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
2024年末,固定资产总额16.5万元,其中:设备类13.25万元,家具用具2.98万元;无形资产1.34万元。固定资产累计折旧62.41万元,净值11.6万元。固定资产较上年增加0.012%,主要是本年新增固定资产设备类1个,账面价值2000元。
(六)2024年末地方政府债券使用情况说明
本单位无地方政府债券使用情况。
四、白庙党群服务中心预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
本单位无预算绩效管理工作
(二)重点项目预算的绩效目标情况说明。
本单位重点项目预算的绩效目标情况。
五、2025年部门收支预算附表
白庙街道党群服务中心预算公开表附后,其中附表4-7一般公共预算“三公”经费支出表,附表4-8政府性基金预算支出表无数据。
六、专业名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映政府办公厅(室)及相关机构的支出。
(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(五)一般行政管理事务(2010302项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(六)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(九)医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
(十)医疗保障(21011款):反映用于医疗保障方面的支出。
(十一)行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十二)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。
(十三)住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
(十四)住房公积金(2210201项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十七)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
070003掇刀区白庙街道党群服务中心2025年预算公开表(1-9表).xls