荆门市掇刀区麻城镇人民政府(汇总)2024年度部门决算

发布日期:2025-10-24 17:31信息来源:掇刀区麻城镇人民政府

目    录

第一部分  荆门市掇刀区麻城镇人民政府(汇总)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区麻城镇人民政府(汇总)2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区麻城镇人民政府(汇总)2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件


第一部分  荆门市掇刀区麻城镇人民政府(汇总)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看,荆门市掇刀区麻城镇人民政府(汇总)部门决算由实行独立核算的荆门市掇刀区麻城镇人民政府(汇总)本级决算和5个下属单位决算组成。

纳入荆门市掇刀区麻城镇人民政府(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.荆门市掇刀区麻城镇人民政府(汇总)(本级)

2.荆门市掇刀区财政局麻城分局

3.荆门市掇刀区麻城综合执法中心

4.荆门市掇刀区麻城镇产业发展服务中心

5.荆门市掇刀区麻城镇党群服务中心

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:荆门市掇刀区麻城镇人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,430.17

一、一般公共服务支出

31

802.49

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

38.19

八、社会保障和就业支出

38

182.63


9


九、卫生健康支出

39

14.01


10


十、节能环保支出

40

60.00


11


十一、城乡社区支出

41

58.10


12


十二、农林水支出

42

1,284.85


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

45.16


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

20.00


23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

2,468.36

本年支出合计

57

2,467.24

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58

1.11

年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

2,468.36

总计

60

2,468.36

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

部门:荆门市掇刀区麻城镇人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,468.36

2,430.17





38.19

201

一般公共服务支出

802.49

774.80





27.69

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

602.30

602.30






2010301

行政运行

391.66

391.66






2010302

一般行政管理事务

151.87

151.87






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

58.77

58.77






20106

财政事务

176.59

148.90





27.69

2010604

预算改革业务

40.59

40.59






2010650

事业运行

135.49

107.80





27.69

2010699

其他财政事务支出

0.51

0.51






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

23.60

23.60






2013105

专项业务

23.60

23.60






208

社会保障和就业支出

182.62

182.62






20805

行政事业单位养老支出

121.94

121.94






2080501

行政单位离退休

47.81

47.81






2080502

事业单位离退休

16.26

16.26






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.87

57.87






20811

残疾人事业

0.86

0.86






2081199

其他残疾人事业支出

0.86

0.86






20899

其他社会保障和就业支出

59.82

59.82






2089999

其他社会保障和就业支出

59.82

59.82






210

卫生健康支出

14.01

14.01






21011

行政事业单位医疗

14.01

14.01






2101101

行政单位医疗

11.41

11.41






2101102

事业单位医疗

2.60

2.60






211

节能环保支出

60.00

60.00






21103

污染防治

60.00

60.00






2110302

水体

60.00

60.00






212

城乡社区支出

59.21

53.80





5.41

21201

城乡社区管理事务

59.21

53.80





5.41

2120104

城管执法

21.26

15.85





5.41

2120199

其他城乡社区管理事务支出

37.95

37.95






213

农林水支出

1,284.86

1,279.76





5.10

21301

农业农村

74.04

68.94





5.10

2130124

农村合作经济

33.55

28.45





5.10

2130126

农村社会事业

40.49

40.49






21303

水利

10.50

10.50






2130399

其他水利支出

10.50

10.50






21307

农村综合改革

875.30

875.30






2130701

对村级公益事业建设的补助

186.00

186.00






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

687.20

687.20






2130799

其他农村综合改革支出

2.10

2.10






21399

其他农林水支出

325.02

325.02






2139999

其他农林水支出

325.02

325.02






221

住房保障支出

45.16

45.16






22102

住房改革支出

45.16

45.16






2210201

住房公积金

45.16

45.16






224

灾害防治及应急管理支出

20.00

20.00






22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

20.00

20.00






2240703

自然灾害救灾补助

20.00

20.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

部门:荆门市掇刀区麻城镇人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,467.24

854.70

1,612.54




201

一般公共服务支出

802.49

560.25

242.24




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

602.30

391.66

210.64




2010301

行政运行

391.66

391.66





2010302

一般行政管理事务

151.87


151.87




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

58.77


58.77




20106

财政事务

176.59

168.59

8.00




2010604

预算改革业务

40.59

32.59

8.00




2010650

事业运行

135.49

135.49





2010699

其他财政事务支出

0.51

0.51





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

23.60


23.60




2013105

专项业务

23.60


23.60




208

社会保障和就业支出

182.62

125.43

57.19




20805

行政事业单位养老支出

121.94

121.94





2080501

行政单位离退休

47.81

47.81





2080502

事业单位离退休

16.26

16.26





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.87

57.87





20811

残疾人事业

0.86

0.86





2081199

其他残疾人事业支出

0.86

0.86





20899

其他社会保障和就业支出

59.82

2.63

57.19




2089999

其他社会保障和就业支出

59.82

2.63

57.19




210

卫生健康支出

14.01

14.01





21011

行政事业单位医疗

14.01

14.01





2101101

行政单位医疗

11.41

11.41





2101102

事业单位医疗

2.60

2.60





211

节能环保支出

60.00


60.00




21103

污染防治

60.00


60.00




2110302

水体

60.00


60.00




212

城乡社区支出

58.10

20.15

37.95




21201

城乡社区管理事务

58.10

20.15

37.95




2120104

城管执法

20.15

20.15





2120199

其他城乡社区管理事务支出

37.95


37.95




213

农林水支出

1,284.86

89.69

1,195.17




21301

农业农村

74.04

74.04





2130124

农村合作经济

33.55

33.55





2130126

农村社会事业

40.49

40.49





21303

水利

10.50


10.50




2130399

其他水利支出

10.50


10.50




21307

农村综合改革

875.30


875.30




2130701

对村级公益事业建设的补助

186.00


186.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

687.20


687.20




2130799

其他农村综合改革支出

2.10


2.10




21399

其他农林水支出

325.02

15.65

309.37




2139999

其他农林水支出

325.02

15.65

309.37




221

住房保障支出

45.16

45.16





22102

住房改革支出

45.16

45.16





2210201

住房公积金

45.16

45.16





224

灾害防治及应急管理支出

20.00


20.00




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

20.00


20.00




2240703

自然灾害救灾补助

20.00


20.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:荆门市掇刀区麻城镇人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,430.17

一、一般公共服务支出

33

774.80

774.80



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

182.63

182.63




9


九、卫生健康支出

41

14.01

14.01




10


十、节能环保支出

42

60.00

60.00




11


十一、城乡社区支出

43

53.80

53.80




12


十二、农林水支出

44

1,279.76

1,279.76




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

45.16

45.16




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

20.00

20.00




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2,430.17

本年支出合计

59

2,430.17

2,430.17



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29



61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

2,430.17

总计

64

2,430.17

2,430.17



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:荆门市掇刀区麻城镇人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,430.17

817.63

1,612.54

201

一般公共服务支出

774.80

532.56

242.24

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

602.30

391.66

210.64

2010301

行政运行

391.66

391.66


2010302

一般行政管理事务

151.87


151.87

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

58.77


58.77

20106

财政事务

148.90

140.90

8.00

2010604

预算改革业务

40.59

32.59

8.00

2010650

事业运行

107.80

107.80


2010699

其他财政事务支出

0.51

0.51


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

23.60


23.60

2013105

专项业务

23.60


23.60

208

社会保障和就业支出

182.62

125.43

57.19

20805

行政事业单位养老支出

121.94

121.94


2080501

行政单位离退休

47.81

47.81


2080502

事业单位离退休

16.26

16.26


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.87

57.87


20811

残疾人事业

0.86

0.86


2081199

其他残疾人事业支出

0.86

0.86


20899

其他社会保障和就业支出

59.82

2.63

57.19

2089999

其他社会保障和就业支出

59.82

2.63

57.19

210

卫生健康支出

14.01

14.01


21011

行政事业单位医疗

14.01

14.01


2101101

行政单位医疗

11.41

11.41


2101102

事业单位医疗

2.60

2.60


211

节能环保支出

60.00


60.00

21103

污染防治

60.00


60.00

2110302

水体

60.00


60.00

212

城乡社区支出

53.80

15.85

37.95

21201

城乡社区管理事务

53.80

15.85

37.95

2120104

城管执法

15.85

15.85


2120199

其他城乡社区管理事务支出

37.95


37.95

213

农林水支出

1,279.76

84.59

1,195.17

21301

农业农村

68.94

68.94


2130124

农村合作经济

28.45

28.45


2130126

农村社会事业

40.49

40.49


21303

水利

10.50


10.50

2130399

其他水利支出

10.50


10.50

21307

农村综合改革

875.30


875.30

2130701

对村级公益事业建设的补助

186.00


186.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

687.20


687.20

2130799

其他农村综合改革支出

2.10


2.10

21399

其他农林水支出

325.02

15.65

309.37

2139999

其他农林水支出

325.02

15.65

309.37

221

住房保障支出

45.16

45.16


22102

住房改革支出

45.16

45.16


2210201

住房公积金

45.16

45.16


224

灾害防治及应急管理支出

20.00


20.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

20.00


20.00

2240703

自然灾害救灾补助

20.00


20.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:荆门市掇刀区麻城镇人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

701.48

302

商品和服务支出

51.41

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

200.39

30201

  办公费

9.96

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

113.18

30202

  印刷费

10.48

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

146.75

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

35.07

30205

  水费

0.54

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

84.83

30206

  电费

6.76

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

2.76

30207

  邮电费

0.94

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

27.24

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

5.45

30211

  差旅费

0.85

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

77.81

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

5.50

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

8.01

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

64.73

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

0.81

31013

  公务用车购置


30302

  退休费

64.08

30217

  公务接待费

0.07

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

0.40

39907

  国家赔偿费用支出


30308

  助学金


30228

  工会经费

1.39

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30309

  奖励金


30229

  福利费

6.60

39909

  经常性赠与


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.03

39910

  资本性赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

0.06

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.65

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

6.02




人员经费合计

766.21

公用经费合计

51.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:荆门市掇刀区麻城镇人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:荆门市掇刀区麻城镇人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:荆门市掇刀区麻城镇人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.13


1.61


1.61

0.51

1.68


1.61


1.61

0.07

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2468.36万元。与2023年度相比,收、支总计增加248.4万元,增长11.19%,主要原因是1.乡镇综合配套改革经费、集镇路灯运行维护费、专职消防队工作经费、 2023年财政配套资金、主职干部报酬、副职干部报酬、村级事务必要支出等项目共计475.34万元为上年结转的金额在本年度确认了收入。2.本年度基本支出增加约为165万,项目支出增加约为246万共计411万元。其中项目为:村副职干部养老保险缴费补贴,农村财务委托代理经费,红色教育基地建设资金,农村公益性服务“以钱养事”资金。

 

图1:收、支决算总计变动情况

 

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2468.36万元,与2023年度相比,总计增加248.4万元,增长11.19%。其中:财政拨款收入2430.17万元,占本年收入98.5%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入38.19万元,占本年收入1.5%。

图2:收入决算结构

 

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2467.24万元,与2023年度相比,支出合计增加247.28万元,增长11.14%。其中:基本支出854.70万元,占本年支出34.6%;项目支出1612.54万元,占本年支出65.4%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。

图3:支出决算结构

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2430.17万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加886.77万元,增长57.46%。主要原因是1.乡镇综合配套改革经费、集镇路灯运行维护费、专职消防队工作经费、 2023年财政配套资金、主职干部报酬、副职干部报酬、村级事务必要支出等项目共计475.34万元为上年结转的金额在本年度确认了收入。2.本年度基本支出增加约为165万,项目支出增加约为246万共计411万元。其中项目为:村副职干部养老保险缴费补贴,农村财务委托代理经费,红色教育基地建设资金,农村公益性服务“以钱养事”资金。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    2430.17万元,比2023年度决算数增加886.77万元,增加主要原因是1.乡镇综合配套改革经费、集镇路灯运行维护费、专职消防队工作经费、 2023年财政配套资金、主职干部报酬、副职干部报酬、村级事务必要支出等项目共计475.34万元为上年结转的金额在本年度确认了收入。2.本年度基本支出增加约为165万,项目支出增加约为246万共计411万元。其中项目为:村副职干部养老保险缴费补贴,农村财务委托代理经费,红色教育基地建设资金,农村公益性服务“以钱养事”资金。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是无相关支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是无相关支出。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2430.17万元,占本年支出合计的98.5%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1543.40万元,增长57.46%,主要原因是1.乡镇综合配套改革经费、集镇路灯运行维护费、专职消防队工作经费、 2023年财政配套资金、主职干部报酬、副职干部报酬、村级事务必要支出等项目共计475.34万元为上年结转的金额在本年度确认了收入。2.本年度基本支出增加约为165万,项目支出增加约为246万共计411万元。其中项目为:村副职干部养老保险缴费补贴,农村财务委托代理经费,红色教育基地建设资金,农村公益性服务“以钱养事”资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2430.17万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出774.80万元,占31.89%。主要是用于单位日常运行的维护。

2.社会保障和就业支出类支出182.62万元,占7.52%。主要是用于缴纳工作人员的养老保险。

3.卫生健康支出类支出14.01万元,占0.58%。主要是用于缴纳工作人员的医疗保险。

4.节能环保支出类支出60.00万元,占2.47%。主要是用于拨水务站官堰河河道生态修复工程。

5.城乡社区支出类支出53.80万元,占2.21%。主要是用于拨付下属乡镇及社区的经费。

6.农林水支出类支出1279.76万元,占52.66%。主要是用于拨付下属乡镇及社区的经费。

7.住房保障支出类支出45.16万元,占1.86%。主要是用于缴纳工作人员的住房公积金。

8.灾害防治及应急管理支出类支出20.00万元,占0.82%。主要是用于铲雪除冰。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1674.18万元,支出决算为2430.17万元,完成年初预算的145.2%。其中:

1.一般公共服务支出具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为373.43万元,支出决算为391.66万元,完成年初预算的104%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:决算中含有2023年度结转资金。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为98.15万元,支出决算为151.87万元,完成年初预算的154.73%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:决算中含有2023年度结转资金。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为58.77万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该笔资金为2023年结转资金。

(4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)年初预算为 0万元,支出决算为40.59万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:决算中含有2023年度结转资金。

(5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为 106.46万元,支出决算为107.80万元,完成年初预算的101.26%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:决算中含有2023年度结转资金。

(6)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:决算中含有2023年度结转资金。

(7)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)年初预算为 0万元,支出决算为23.60万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:决算中含有2023年度结转资金。

2.社会保障和就业支出具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 47.81万元,支出决算为47.81万元,完成年初预算的100%,支出决算数大等于于年初预算数。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为19.54万元,支出决算为16.26万元,完成年初预算的83.21%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员变动。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 61.14万元,支出决算为57.87万元,完成年初预算的94.65%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员和组织机构发生了变动。

(4)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为 1.14万元,支出决算为0.86万元,完成年初预算的75.44%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员组织机构发生了变动,残保金开支减少。

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 59.82万元,支出决算为59.82万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 11.41万元,支出决算为11.41万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 6.89万元,支出决算为2.60万元,完成年初预算的37.74%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员组织机构发生了变动。

4.节能环保支出具体包括:

(1)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为0万元,支出决算为60.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年省级流域横向生态保护补偿机制建设奖补资金。

5.城乡社区支出具体包括:

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为0万元,支出决算为15.85万元,完成年初预算的0%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:综合执法中心为2024年度新成立单位,无本年度预算。

(2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为 37.95万元,支出决算为37.95万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

6.农林水支出具体包括:

(1)农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)年初预算为 0万元,支出决算为28.45万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:决算包含了2023年的结转资金。

(2)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为0万元,支出决算为40.49万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:决算包含了2023年的结转资金。

(3)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为33.4万元,支出决算为10.50万元,完成年初预算的31.44%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是河湖长制工作经费未申请使用;二是农村安全饮水工程维护费未申请使用。

(4)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为 0万元,支出决算为186.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是2023年结转资金;二是存在2024年追加指标。

(5)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为 470.07万元,支出决算为687.20万元,完成年初预算的146.20%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:存在2023年结转资金。

(6)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.10万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因该支出为2023年结转资金。

(7)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为 320.40万元,支出决算为320.02万元,完成年初预算的99.8%,支出决算数等于年初预算数。

7.住房保障支出具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 58.31万元,支出决算为45.16万元,完成年初预算的77%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员变动及机构调整。

8.灾害防治及应急管理支出具体包括:

(1)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)年初预算为0万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加了铲雪除冰经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出817.62万元,其中:

人员经费766.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨电费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.13万元,支出决算为1.68万元,完成全年预算的78.9%。较上年减少0.91万元,减少35.12%,决算数小于全年预算数的主要原因:厉行节约,减少非必要开支。决算数较上年减少的主要原因:厉行节约,减少非必要开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:本年度无相关支出。决算数较上年持平的主要原因本年度无相关支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.61万元,支出决算为1.61万元,完成全年预算的100.0%;较上年减少0.78万元,减少32.60%。决算数持平全年预算数的主要原因:合理合规完成预算计划。决算数较上年减少的主要原因:厉行节约,减少非必要开支。其中:

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.61万元。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费全年预算为0.51万元,支出决算为0.07万元,完成全年预算的13.7%,较上年减少0.13万元,减少65.64%。决算数小于全年预算数的主要原因:实际接待少。其中:

外宾接待支出0.00万元,。2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.07万元,接待对象主要是各地方财政分局,主要是开展业务交流工作。2024年共接待国内来访团组1个,12人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明:本部门2024年度机关运行经费支出36.85万元,比年初预算数减少3.15万元,下降7.9%;比上年决算数减少19.04万元,减少34.06%。主要原因是:人员编制数量增加减少,落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额1.30万元,其中:政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,荆门市掇刀区麻城镇人民政府(汇总)共有车辆6辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆,;单位价值 100万元以上设备0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

我单位无整体绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

荆港村驻村帮扶项目绩效自评综述:该资金是财政局驻村帮扶资金,主要用于荆港村日常经费开支,在保障资金安全的前提下,已全部拨付到位。资金兑现拨付率100%,资金使用合规率100%,资金拨付及时率100%,已完成年初目标,村各项业务开支的压力也得到缓解。下一步改进措施:继续加强资金的运用,保障村日常运转,更好地为服务对象做好服务工作,努力提高服务对象满意度。

(三)绩效评价结果应用情况。

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据,进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价,严格按规定进行财务核算,结合实际情况,完成并准确地批露相关信息,做到决算与预算相一致。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(6)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(7)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

2.社会保障和就业支出具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(4)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.节能环保支出具体包括:

(1)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

5.城乡社区支出具体包括:

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6.农林水支出具体包括:

(1)农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

(2)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)反映用于农村社会事业发展的支出。

(3)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

(4)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

(5)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(6)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

(7)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

7.住房保障支出具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

8.灾害防治及应急管理支出具体包括:

(1)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区麻城镇人民政府(汇总)整体绩效评价自评表或(报告)

我单位无整体绩效评价。

二、2024年度荆港村驻村帮扶资金项目绩效评价自评表

附件1

2024年度荆港村驻村帮扶资金项目自评表

单位名称:荆门市掇刀区财政局麻城分局                填报日期:2025.5.10

项目名称

荆港村驻村帮扶资金 

主管部门

荆门市掇刀区财政局

项目实施单位

掇刀区麻城镇荆港村村民委员会

项目类别

1、部门预算项目R                           2、区级专项□  

项目属性

1、持续性项目£                             2、新增性项目☑

项目类型

1、常年性项目£       2、延续性项目□       3、一次性项目R

预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

2

5

100%

20

年度绩效目标

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(40分)

数量指标

资金兑现拨付率

100%

100%

10





质量指标

资金使用合规率

100%

100%

20





时效指标

资金拨付及时率

100%

100%

10

效益指标(30分)

社会效益

指标

对村级日常工作的影响

明显

明显

30





满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

90%

9

总分

99

偏差大或

目标未完成

原因分析


改进措施及

结果应用方案

加强资金的运用,保障单位日常运转,更好地为服务对象做好服务工作,努力提高服务对象满意度





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