荆门市掇刀区科学技术局2024年度部门决算

发布日期:2025-10-24 10:50信息来源:掇刀区科学技术局

目    录

第一部分  荆门市掇刀区科学技术局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区科学技术局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区科学技术局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件



第一部分  荆门市掇刀区科学技术局概况

一、部门主要职责

1.拟定科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

2.统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革,指导区域创新发展。拟定区级科技创新规划并监督实施。指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。

3.编制区级科技计划项目规划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议。推动科技资源开放共享。

4.拟订高新技术发展及产业化政策措施,推动科技园区建设。

5.拟定科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施并组织实施。推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设。指导农业科技园区建设。

6.拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。组织技术转移体系建设,指导技术市场和科技中介组织发展。负责科技平台工作。

7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查工作。指导科技保密工作。

8.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策措施,组织开展对外科技合作。

9.负责在掇外国专家管理服务工作。

10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施并监督实施,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟定区级科学普及规划、政策措施并组织实施。

11.负责国家、省科学技术奖的申报组织工作。

12.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看,荆门市掇刀区科学技术局部门决算由实行独立核算的荆门市掇刀区科学技术局本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入荆门市掇刀区科学技术局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.荆门市掇刀区科学技术局(本级)

2.掇刀区高新技术发展促进中心

3.荆门高新区火炬统计中心

(一)内设机构及职能

根据上述职责, 荆门掇刀区科学技术局设7个内设机构:

1.办公室。负责机关日常运转工作,承担文电、会务、保密、档案、信访、政务公开、政务督办、社会治安综合治理、新闻宣传、应急管理、信息化建设等工作。承担人事工作。负责财务管理工作。

2.创新发展与政策法规股(区国防动员委员会科技动员办公室)。负责研究完善科技创新有关政策和服务体系。组织起草科学技术相关政策性文件,协调提出科技资源合理配置的政策措施建议。组织有关科技发展的重大调研,拟定全区科技计划并协调实施。拟定科技投入政策和科技经费管理办法,负责本部门科技预算相关工作。负责企业创新能力提升行动计划和科技创新系列惠企政策兑现落实工作。组织协调争取国家、省、市级科技重大专项。承担区级财政科技计划(专项、基金等)协调管理工作和各级各类科研项目资金协调、中期验收、结题、评估、监管机制相关工作。负责会同有关部门管理创新创业引导基金,负责科技金融工作。负责科技人才工作。承担科技统计相关工作。指导科技中介组织发展。承担科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作,提出科技评价机制改革的政策措施建议并监督实施,

开展科技评估评价和监督检查工作。负责科技管理信息系统,实施科技报告制度,推进科技资源和科学数据开放共享。

承担科研诚信建设工作。承担科技军民融合发展工作。承办区国防动员委员会有关科技动员工作。

3.高新技术与对外合作股。拟订相关领域高新技术发展的规划和政策措施,会同有关部门组织开展技术先进型服务企业、高新技术企业、科技型中小企业、科技型创业企业、高新技术产品认定,负责国家、省、市对高新区科技创新考核的组织和协调工作。指导科技企业孵化器、众创空间建设工作。拟订科技对外交往、科技交流的规划和政策措施,并推动落实。负责在掇外国专家管理服务工作。

4.农村与社会发展科技股。拟订科技促进农业农村发展的规划和政策措施。指导农村科技进步和县域创新驱动发展工作,推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设。负责农业与社会发展科技项目的申报与实施。指导农业科技园区建设。负责科技下乡工作。拟订社会发展领域科技创新的规划和政策措施并组织实施。推进可持续发展试验区建设。  

5.成果转化股。拟定科技成果转化及产业化的相关政策措施。承担技术转移工作,推动技术市场发展。负责科技成果和技术合同的认定登记工作。负责科技创新体系建设和科技平台管理工作。负责校企合作工作。负责国家、省科技奖励申报的组织工作。  

6.掇刀区高新技术发展促进中心。局所属事业单位,事业编制6个。

7.高新区火炬统计中心。局所属事业单位,事业编3个。负责高新区火炬统计工作。

(二)人员编制

荆门市掇刀区科学技术局机关行政编制为4名,其中:局长1名,副局长2名。用工额度2人。掇刀区高新技术发展促进中心全额事业编制为6名,其中主任1名,副主任1名。用工额度2人。荆门高新区火炬统计中心全额事业编制为3名,其中主任1名,副主任1名。用工额度2人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:荆门市掇刀区科学技术局本级

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,329.42

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36

2,056.13

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

4.00

八、社会保障和就业支出

38

32.14


9


九、卫生健康支出

39

7.20


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44

1,214.50


15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

21.44


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

3,333.42

本年支出合计

57

3,331.42

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59

2.01

总计

30

3,333.42

总计

60

3,333.42

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

单位:荆门市掇刀区科学技术局本级

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,333.42

3,329.42





4.00

206

科学技术支出

2,058.14

2,054.14





4.00

20601

科学技术管理事务

289.60

285.60





4.00

2060101

行政运行

230.88

230.88






2060102

一般行政管理事务

58.72

54.72





4.00

20607

科学技术普及

37.24

37.24






2060799

其他科学技术普及支出

37.24

37.24






20608

科技交流与合作

50.00

50.00






2060899

其他科技交流与合作支出

50.00

50.00






20609

科技重大项目

1,045.00

1,045.00






2060902

重点研发计划

1,045.00

1,045.00






20699

其他科学技术支出

636.30

636.30






2069999

其他科学技术支出

636.30

636.30






208

社会保障和就业支出

32.15

32.15






20805

行政事业单位养老支出

30.54

30.54






2080501

行政单位离退休

3.78

3.78






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.76

26.76






20811

残疾人事业

0.33

0.33






2081199

其他残疾人事业支出

0.33

0.33






20899

其他社会保障和就业支出

1.28

1.28






2089999

其他社会保障和就业支出

1.28

1.28






210

卫生健康支出

7.20

7.20






21011

行政事业单位医疗

7.20

7.20






2101101

行政单位医疗

7.20

7.20






215

资源勘探工业信息等支出

1,214.50

1,214.50






21502

制造业

400.00

400.00






2150299

其他制造业支出

400.00

400.00






21508

支持中小企业发展和管理支出

814.50

814.50






2150804

科技型中小企业技术创新基金

664.50

664.50






2150805

中小企业发展专项

150.00

150.00






221

住房保障支出

21.44

21.44






22102

住房改革支出

21.44

21.44






2210201

住房公积金

21.44

21.44






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

单位:荆门市掇刀区科学技术局本级

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,331.42

331.13

3,000.29




206

科学技术支出

2,056.14

270.35

1,785.79




20601

科学技术管理事务

287.60

270.35

17.25




2060101

行政运行

230.88

230.88





2060102

一般行政管理事务

56.72

39.47

17.25




20607

科学技术普及

37.24


37.24




2060799

其他科学技术普及支出

37.24


37.24




20608

科技交流与合作

50.00


50.00




2060899

其他科技交流与合作支出

50.00


50.00




20609

科技重大项目

1,045.00


1,045.00




2060902

重点研发计划

1,045.00


1,045.00




20699

其他科学技术支出

636.30


636.30




2069999

其他科学技术支出

636.30


636.30




208

社会保障和就业支出

32.15

32.15





20805

行政事业单位养老支出

30.54

30.54





2080501

行政单位离退休

3.78

3.78





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.76

26.76





20811

残疾人事业

0.33

0.33





2081199

其他残疾人事业支出

0.33

0.33





20899

其他社会保障和就业支出

1.28

1.28





2089999

其他社会保障和就业支出

1.28

1.28





210

卫生健康支出

7.20

7.20





21011

行政事业单位医疗

7.20

7.20





2101101

行政单位医疗

7.20

7.20





215

资源勘探工业信息等支出

1,214.50


1,214.50




21502

制造业

400.00


400.00




2150299

其他制造业支出

400.00


400.00




21508

支持中小企业发展和管理支出

814.50


814.50




2150804

科技型中小企业技术创新基金

664.50


664.50




2150805

中小企业发展专项

150.00


150.00




221

住房保障支出

21.44

21.44





22102

住房改革支出

21.44

21.44





2210201

住房公积金

21.44

21.44





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:荆门市掇刀区科学技术局本级

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,329.42

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

2,054.14

2,054.14




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

32.14

32.14




9


九、卫生健康支出

41

7.20

7.20




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

1,214.50

1,214.50




15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

21.44

21.44




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

3,329.42

本年支出合计

59

3,329.42

3,329.42



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29



61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

3,329.42

总计

64

3,329.42

3,329.42



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:荆门市掇刀区科学技术局本级

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,329.42

329.14

3,000.29

206

科学技术支出

2,054.14

268.35

1,785.79

20601

科学技术管理事务

285.60

268.35

17.25

2060101

行政运行

230.88

230.88


2060102

一般行政管理事务

54.72

37.47

17.25

20607

科学技术普及

37.24


37.24

2060799

其他科学技术普及支出

37.24


37.24

20608

科技交流与合作

50.00


50.00

2060899

其他科技交流与合作支出

50.00


50.00

20609

科技重大项目

1,045.00


1,045.00

2060902

重点研发计划

1,045.00


1,045.00

20699

其他科学技术支出

636.30


636.30

2069999

其他科学技术支出

636.30


636.30

208

社会保障和就业支出

32.15

32.15


20805

行政事业单位养老支出

30.54

30.54


2080501

行政单位离退休

3.78

3.78


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.76

26.76


20811

残疾人事业

0.33

0.33


2081199

其他残疾人事业支出

0.33

0.33


20899

其他社会保障和就业支出

1.28

1.28


2089999

其他社会保障和就业支出

1.28

1.28


210

卫生健康支出

7.20

7.20


21011

行政事业单位医疗

7.20

7.20


2101101

行政单位医疗

7.20

7.20


215

资源勘探工业信息等支出

1,214.50


1,214.50

21502

制造业

400.00


400.00

2150299

其他制造业支出

400.00


400.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

814.50


814.50

2150804

科技型中小企业技术创新基金

664.50


664.50

2150805

中小企业发展专项

150.00


150.00

221

住房保障支出

21.44

21.44


22102

住房改革支出

21.44

21.44


2210201

住房公积金

21.44

21.44


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:荆门市掇刀区科学技术局本级

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

304.51

302

商品和服务支出

19.13

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

72.20

30201

  办公费

4.83

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

63.54

30202

  印刷费

7.36

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

13.00

30203

  咨询费


310

资本性支出

1.72

30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

69.72

30205

  水费


31002

  办公设备购置

1.72

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

28.02

30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

0.10

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

7.36

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

7.20

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

6.33

30211

  差旅费

1.30

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

28.98

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

0.06

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

8.15

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

3.78

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

0.59

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

3.78

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

1.40

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39907

  国家赔偿费用支出


30308

  助学金


30228

  工会经费

2.09

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30309

  奖励金


30229

  福利费

1.28

39909

  经常性赠与


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39910

  资本性赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用


39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

0.14




人员经费合计

308.28

公用经费合计

20.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:荆门市掇刀区科学技术局本级

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:荆门市掇刀区科学技术局本级

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:荆门市掇刀区科学技术局本级

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.00





3.00

2.50





2.50

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3333.42万元。与2023年度相比,收、支总计增加656.31万元,增长24.5%,主要原因是本年增加科技型中小企业技术创新基金项目。


图1:收、支决算总计变动情况

 

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3333.42万元,与2023年度相比,收入合计增加668.31万元,增长25.1%。其中:财政拨款收入3329.42万元,占本年收入99.9%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入4.00万元,占本年收入0.1%。

图2:收入决算结构

 

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3331.42万元,与2023年度相比,支出合计增加654.31万元,增长24.4%。其中:基本支出331.13万元,占本年支出9.9%;项目支出3000.29万元,占本年支出90.1%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。

图3:支出决算结构

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3329.42万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加680.59万元,增长25.7%。主要原因是本年增加科技型中小企业技术创新基金项目。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    3329.42万元,比2023年度决算数增加680.59万元,增加主要原因是本年增加科技型中小企业技术创新基金项目。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是:无。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是:无。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3329.42万元,占本年支出合计的99.9%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加680.59万元,增长25.7%,主要原因是本年增加科技型中小企业技术创新基金项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3329.42万元,主要用于以下方面:

1.科学技术支出类支出2054.14万元,占61.69%。主要是用于本单位基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出类支出32.15万元,占0.96%。主要是用于本单位按规定缴纳在职人员的社会保险。

3.卫生健康支出类支出7.20万元,占0.22%。主要是用于用于本单位按规定缴纳在职人员的医疗保险。

4.资源勘探工业信息等支出类支出1214.50万元,占36.48%。主要是用于对制造业及科技型中小企业技术创新补贴。

5.住房保障支出类支出21.44万元,占0.64%。主要是用于本单位按规定缴纳的在职人员住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为279.37万元,支出决算为3329.42万元,完成年初预算的1191.8%。其中:

1.科学技术支出具体包括:

(1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为218.58万元,支出决算为230.88万元,完成年初预算的128%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加管理事务公用经费12.3万元。

(2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为54.72万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加行政管理事务工作经费54.72万元。

(3)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)年初预算为0万元,支出决算为37.24万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加其他科普项目经费37.24万元。

(4)科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)年初预算为0万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加科技交流与合作项目经费50.00万元。

(5)科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)年初预算为0万元,支出决算为1045.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加科技重点研发奖补项目经费1045.00万元。

(6)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为 0元,支出决算为636.30万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加科学技术奖补项目经费636.30万元。

2.社会保障和就业支出具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为3.78万元,支出决算为3.78万元,完成年初预算的100%。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为26.76万元,支出决算为26.76万元,完成年初预算的100%。

(3)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0.33万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的100%。

(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.28万元,支出决算为1.28万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为7.2万元,支出决算为7.20万元,完成年初预算的100%。

4.资源勘探工业信息等支出具体包括:

(1)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为400.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加对其他制造业企业的奖补项目经费400.00万元。

(2)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)科技型中小企业技术创新基金(项)年初预算为 0万元,支出决算为664.50万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加科技型中小企业技术创新基金项目经费664.50万元。

(3)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算为 0万元,支出决算为150.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加中小企业发展专项经费150.00万元。

5.住房保障支出具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为21.44万元,支出决算为21.44万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出329.13万元,其中:

人员经费308.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费20.85万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.00万元,支出决算为2.50万元,完成全年预算的83.3%。较上年减少0.73万元,下降22.6%,决算数小于全年预算数的主要原因:落实过紧日子要求,减少“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因:落实过紧日子要求,减少“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:无。决算数较上年持平的主要原因:无。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:无。决算数较上年持平的主要原因:无。其中:

(1)公务用车购置费支出0.00万元,主要是:无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元,主要用于:无。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为3.00万元,支出决算为2.50万元,完成全年预算的83.3%,较上年减少0.73万元,下降22.6%。决算数小于全年预算数的主要原因:落实过紧日子要求,减少“三公”经费支出。其中:

外宾接待支出0.00万元,主要是开展工作:无。2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是:无。

国内公务接待支出2.50万元,接待对象主要是新疆博州科技局、随州曾都区科协,主要是开展考察调研工作。2024年共接待国内来访团组17个,150人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出20.85万元,比年初预算数增加1.65万元,增长8.6%;比上年决算数增加7.89万元,增长60.9%。主要原因是:科普活动印刷费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,荆门市掇刀区科学技术局本级共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,;单位价值 100万元以上设备0 台(套)。

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金2545.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,能完成预期目标。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,能完成预期目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

“配套项目资金”项目绩效自评综述:项目全年预算数为2545.49万元,执行数为2545.49万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是高新技术企业认定数120家;二是新增科技型中小企业150家。发现的问题及原因:一是绩效指标名录订立依据不明;二是指标数量订立无参考依据。下一步改进措施:一是将部门年度考核内容作为绩效指标依据;二是将部门年度考核完成目标任务作为绩效指标目标数。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。反映行政单位的基本支出。

(2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。反映其他科学技术普及方面的项目支出。

(4)科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。反映其他科技交流与合作的项目支出。

(5)科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。反映对科技企业重点研发项目的奖补项目支出。

(6)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。反映对中小企业的其他科技技术项目奖补支出。

2.社会保障和就业支出具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。反映行政单位退休人员的工资支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映行政单位按规定缴纳的在职人员养老保险缴费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。反映行政单位按规定缴纳的残疾人事业保障金缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映行政单位按规定缴纳的职工生育保险和工伤保险缴费支出。

3.卫生健康支出具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映行政单位按规定缴纳的在职人员医疗保险缴费支出。

4.资源勘探工业信息等支出具体包括:

(1)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。反映对其他制造业企业的奖补项目经费支出。

(2)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)科技型中小企业技术创新基金(项)反映对科技型中小企业技术创新基金项目奖补支出。

(3)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。反映对中小企业发展专项奖补支出。

5.住房保障支出具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政单位按规定缴纳的在职人员住房公积金缴费支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区科学技术局本级整体绩效评价自评表

二、2024年度科学技术资金绩效评价自评表


 

 

附件1

2023年度荆门市掇刀区科学技术局部门整体绩效自评表

单位名称:荆门市掇刀区科学技术局       填报日期:2025.10.14

单位名称

荆门市掇刀区科学技术局

基本支出总额

329.34万元              

项目支出总额

2545.496万元

预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

(20分*执行率)

部门整体支出总额

2601.61

2601.61

100

20

年度目标1:(20分)

高新技术企业和科技型中小企业进一步增加,科技成果进一步转化,科普活动进一步深入,创新氛围进一步浓烈。

年度绩效指标1(80)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

完成技术合同交易额

300000

300000

10





质量指标

高新技术企业认定

120

120

20

新增科技型中小企业

150

150

10

时效指标





上报有效技术需求

50

55

10

成本指标









效益指标

经济效益指标









社会效益指标

科技成果

50

52

10





生态效益指标









可持续影响指标









满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100

100

20

年度目标2:(XX分)


……







总分


偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

 

附件2

2023年度科学技术资金项目自评表

单位名称:荆门市掇刀区科学技术局         填报日期:2024.3.18

项目名称

配套项目资金 

主管部门

荆门市掇刀区科学技术局

项目实施单位

荆门市掇刀区科学技术局 

项目类别

1、部门预算项目R                           2、区级专项□  

项目属性

1、持续性项目R                             2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目R       2、延续性项目□       3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

2347.76

2347.76

100

20

年度绩效目标

(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(40分)

数量指标

完成技术合同交易额

180000

430000

10





质量指标

高新技术企业认定

60

82

20

新增科技型中小企业

100

120

10

时效指标





上报有效技术需求

50

51

10

成本指标









效益指标

经济效益指标









社会效益指标

科技成果

50

53

10





生态效益指标









可持续影响指标









满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100

100

20





总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析


改进措施及

结果应用方案


备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 





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