荆门市掇刀区团林铺镇人民政府本级2024年度部门决算

发布日期:2025-10-24 10:45信息来源:掇刀区团林铺镇人民政府

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第一部分  荆门市掇刀区团林铺镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区团林铺镇人民政府本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区团林铺镇人民政府本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件


第一部分  荆门市掇刀区团林铺镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。  

4.依法管理本级财政、执行本级预算。

5.抓好精神文明建设,树立社会主义新风尚。

6.负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

7.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

团林铺镇人民政府实有人员68人,其中:在职36人,其中:行政编27人、参公事业编1人、事业编3人、挂职1人、临时聘用4人;退休人员22人;抚恤人员10人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:荆门市掇刀区团林铺镇人民政府本级

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,043.68

一、一般公共服务支出

31

1,483.74

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

10.00

三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

199.21

八、社会保障和就业支出

38

194.69


9


九、卫生健康支出

39

12.75


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41

100.71


12


十二、农林水支出

42

1,445.13


13


十三、交通运输支出

43

2.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

42.23


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51

10.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

20.00


23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

3,252.89

本年支出合计

57

3,311.25

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

69.16

年末结转和结余

59

10.80

总计

30

3,322.06

总计

60

3,322.06

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

单位:荆门市掇刀区团林铺镇人民政府本级

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,252.89

3,053.68





199.21

201

一般公共服务支出

1,425.39

1,226.18





199.21

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,388.72

1,189.51





199.21

2010301

行政运行

808.09

808.09






2010302

一般行政管理事务

471.67

272.46





199.21

2010350

事业运行

80.36

80.36






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

28.60

28.60






20106

财政事务

8.40

8.40






2010604

预算改革业务

8.40

8.40






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

24.83

24.83






2013105

专项业务

24.83

24.83






20138

市场监督管理事务

3.44

3.44






2013816

食品安全监管

3.44

3.44






208

社会保障和就业支出

194.69

194.69






20805

行政事业单位养老支出

131.88

131.88






2080501

行政单位离退休

77.67

77.67






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.21

54.21






20808

抚恤

11.44

11.44






2080801

死亡抚恤

11.44

11.44






20811

残疾人事业

0.80

0.80






2081199

其他残疾人事业支出

0.80

0.80






20899

其他社会保障和就业支出

50.57

50.57






2089999

其他社会保障和就业支出

50.57

50.57






210

卫生健康支出

12.75

12.75






21011

行政事业单位医疗

12.75

12.75






2101101

行政单位医疗

12.75

12.75






212

城乡社区支出

100.72

100.72






21201

城乡社区管理事务

50.73

50.73






2120199

其他城乡社区管理事务支出

50.73

50.73






21299

其他城乡社区支出

49.99

49.99






2129999

其他城乡社区支出

49.99

49.99






213

农林水支出

1,445.14

1,445.14






21303

水利

22.22

22.22






2130399

其他水利支出

22.22

22.22






21307

农村综合改革

956.97

956.97






2130701

对村级公益事业建设的补助

308.00

308.00






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

635.15

635.15






2130799

其他农村综合改革支出

13.82

13.82






21399

其他农林水支出

465.95

465.95






2139999

其他农林水支出

465.95

465.95






214

交通运输支出

2.00

2.00






21401

公路水路运输

2.00

2.00






2140106

公路养护

2.00

2.00






221

住房保障支出

42.23

42.23






22102

住房改革支出

42.23

42.23






2210201

住房公积金

42.23

42.23






223

国有资本经营预算支出

10.00

10.00






22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

10.00

10.00






2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

10.00

10.00






224

灾害防治及应急管理支出

20.00

20.00






22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

20.00

20.00






2240703

自然灾害救灾补助

20.00

20.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

单位:荆门市掇刀区团林铺镇人民政府本级

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,311.25

1,316.49

1,994.77




201

一般公共服务支出

1,483.75

1,114.99

368.76




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,447.08

1,114.99

332.09




2010301

行政运行

808.09

808.09





2010302

一般行政管理事务

530.03

226.54

303.49




2010350

事业运行

80.36

80.36





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

28.60


28.60




20106

财政事务

8.40


8.40




2010604

预算改革业务

8.40


8.40




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

24.83


24.83




2013105

专项业务

24.83


24.83




20138

市场监督管理事务

3.44


3.44




2013816

食品安全监管

3.44


3.44




208

社会保障和就业支出

194.69

146.53

48.16




20805

行政事业单位养老支出

131.88

131.88





2080501

行政单位离退休

77.67

77.67





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.21

54.21





20808

抚恤

11.44

11.44





2080801

死亡抚恤

11.44

11.44





20811

残疾人事业

0.80

0.80





2081199

其他残疾人事业支出

0.80

0.80





20899

其他社会保障和就业支出

50.57

2.41

48.16




2089999

其他社会保障和就业支出

50.57

2.41

48.16




210

卫生健康支出

12.75

12.75





21011

行政事业单位医疗

12.75

12.75





2101101

行政单位医疗

12.75

12.75





212

城乡社区支出

100.72


100.72




21201

城乡社区管理事务

50.73


50.73




2120199

其他城乡社区管理事务支出

50.73


50.73




21299

其他城乡社区支出

49.99


49.99




2129999

其他城乡社区支出

49.99


49.99




213

农林水支出

1,445.14


1,445.14




21303

水利

22.22


22.22




2130399

其他水利支出

22.22


22.22




21307

农村综合改革

956.97


956.97




2130701

对村级公益事业建设的补助

308.00


308.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

635.15


635.15




2130799

其他农村综合改革支出

13.82


13.82




21399

其他农林水支出

465.95


465.95




2139999

其他农林水支出

465.95


465.95




214

交通运输支出

2.00


2.00




21401

公路水路运输

2.00


2.00




2140106

公路养护

2.00


2.00




221

住房保障支出

42.23

42.23





22102

住房改革支出

42.23

42.23





2210201

住房公积金

42.23

42.23





223

国有资本经营预算支出

10.00


10.00




22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

10.00


10.00




2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

10.00


10.00




224

灾害防治及应急管理支出

20.00


20.00




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

20.00


20.00




2240703

自然灾害救灾补助

20.00


20.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:荆门市掇刀区团林铺镇人民政府本级

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,043.68

一、一般公共服务支出

33

1,226.17

1,226.17



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3

10.00

三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

194.69

194.69




9


九、卫生健康支出

41

12.75

12.75




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

100.71

100.71




12


十二、农林水支出

44

1,445.13

1,445.13




13


十三、交通运输支出

45

2.00

2.00




14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

42.23

42.23




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53

10.00



10.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

20.00

20.00




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

3,053.68

本年支出合计

59

3,053.68

3,043.68


10.00

年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29



61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

3,053.68

总计

64

3,053.68

3,043.68


10.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:荆门市掇刀区团林铺镇人民政府本级

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,043.68

1,165.76

1,877.92

201

一般公共服务支出

1,226.18

964.26

261.92

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,189.51

964.26

225.25

2010301

行政运行

808.09

808.09


2010302

一般行政管理事务

272.46

75.81

196.65

2010350

事业运行

80.36

80.36


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

28.60


28.60

20106

财政事务

8.40


8.40

2010604

预算改革业务

8.40


8.40

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

24.83


24.83

2013105

专项业务

24.83


24.83

20138

市场监督管理事务

3.44


3.44

2013816

食品安全监管

3.44


3.44

208

社会保障和就业支出

194.69

146.53

48.16

20805

行政事业单位养老支出

131.88

131.88


2080501

行政单位离退休

77.67

77.67


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.21

54.21


20808

抚恤

11.44

11.44


2080801

死亡抚恤

11.44

11.44


20811

残疾人事业

0.80

0.80


2081199

其他残疾人事业支出

0.80

0.80


20899

其他社会保障和就业支出

50.57

2.41

48.16

2089999

其他社会保障和就业支出

50.57

2.41

48.16

210

卫生健康支出

12.75

12.75


21011

行政事业单位医疗

12.75

12.75


2101101

行政单位医疗

12.75

12.75


212

城乡社区支出

100.72


100.72

21201

城乡社区管理事务

50.73


50.73

2120199

其他城乡社区管理事务支出

50.73


50.73

21299

其他城乡社区支出

49.99


49.99

2129999

其他城乡社区支出

49.99


49.99

213

农林水支出

1,445.14


1,445.14

21303

水利

22.22


22.22

2130399

其他水利支出

22.22


22.22

21307

农村综合改革

956.97


956.97

2130701

对村级公益事业建设的补助

308.00


308.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

635.15


635.15

2130799

其他农村综合改革支出

13.82


13.82

21399

其他农林水支出

465.95


465.95

2139999

其他农林水支出

465.95


465.95

214

交通运输支出

2.00


2.00

21401

公路水路运输

2.00


2.00

2140106

公路养护

2.00


2.00

221

住房保障支出

42.23

42.23


22102

住房改革支出

42.23

42.23


2210201

住房公积金

42.23

42.23


224

灾害防治及应急管理支出

20.00


20.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

20.00


20.00

2240703

自然灾害救灾补助

20.00


20.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:荆门市掇刀区团林铺镇人民政府本级

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

735.55

302

商品和服务支出

58.09

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

126.56

30201

  办公费

1.33

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

147.60

30202

  印刷费

13.26

30702

  国外债务付息


30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费

31.29

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

224.98

30205

  水费

1.74

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

69.78

30206

  电费

3.70

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

0.25

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

34.67

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

3.22

30211

  差旅费

0.54

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

70.64

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

18.01

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

26.83

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

372.12

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

42.84

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

8.77

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39907

  国家赔偿费用支出


30308

  助学金


30228

  工会经费

9.86

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30309

  奖励金

317.15

30229

  福利费

6.10

39909

  经常性赠与


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.05

39910

  资本性赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用


39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

3.36

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

2.25




人员经费合计

1,107.67

公用经费合计

58.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:荆门市掇刀区团林铺镇人民政府本级

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:荆门市掇刀区团林铺镇人民政府本级

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

10.00


10.00

223

国有资本经营预算支出

10.00


10.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

10.00


10.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

10.00


10.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:荆门市掇刀区团林铺镇人民政府本级

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.05


1.05


1.05


1.05


1.05


1.05


注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3322.06万元。与2023年度相比,收、支总计减少203.37万元,下降5.8%,主要原因是一是减少对村集体支出,二是厉行节约。

图1:收、支决算总计变动情况

 

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3252.89万元,与2023年度相比,收入合计减少257.62万元,下降7.3%。其中:财政拨款收入3053.68万元,占本年收入93.9%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入199.21万元,占本年收入6.1%。

图2:收入决算结构

 

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3311.25万元,与2023年度相比,支出合计减少145.02万元,下降4.2%。其中:基本支出1316.49万元,占本年支出39.8%;项目支出1994.77万元,占本年支出60.2%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。

图3:支出决算结构

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3053.68万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少229.63万元,下降7.0%。主要原因:一是减少对村集体支出,二是厉行节约。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    3043.68万元,比2023年度决算数减少239.63万元,减少主要原因一是减少对村集体支出,二是厉行节约。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入10.00万元,比2023年度决算数增加10.00万元,增加对国有企业退休人员社会化管理补助资金。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3043.68万元,占本年支出合计的91.9%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少239.63万元,下降7.3%,主要原因是一是减少对村集体支出,二是厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3043.68万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出1226.18万元,占40.29%。主要是用于人员工资经费和日常公用经费。

2.社会保障和就业支出类支出194.69万元,占6.40%。主要是用于人员社保支出。

3.卫生健康支出类支出12.75万元,占0.42%。主要是用于医疗保险支出。

4.城乡社区支出类支出100.72万元,占3.31%。主要是用于社区支出。

5.农林水支出类支出1445.14万元,占47.48%。主要是用于农村经济组织支出。

6.交通运输支出类支出2.00万元,占0.07%。主要是用于公路养护支出。

7.住房保障支出类支出42.23万元,占1.39%。主要是用于住房公积金支出。

8.灾害防治及应急管理支出类支出20.00万元,占0.66%。主要是用于农村抗旱减灾支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2343.96万元,支出决算为3043.68万元,完成年初预算的129.9%。其中:

1.一般公共服务支出具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 485.30万元,支出决算为808.09万元,完成年初预算的60.05%,支出决算数小于年初预算数主要原因:一是增人增资;二是增加城镇基础设施维护维修费。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 81.06万元,支出决算为272.46万元,完成年初预算的29.75%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:追加城镇基础设施维护维修费。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为80.36万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加乡改人员经费支出。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为28.60万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:因工作需要追加拨款。

(5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)年初预算为 0万元,支出决算为8.40万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加财政预算改革资金。

(6)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)年初预算为 0万元,支出决算为24.83万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加拆迁工作经费。

(7)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)年初预算为 0万元,支出决算为3.44万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加市场监管资金。

2.社会保障和就业支出具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为77.67万元,支出决算为77.67万元,完成年初预算的100%。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 54.21万元,支出决算为54.21万元,完成年初预算的100%。

(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 11.44万元,支出决算为11.44万元,完成年初预算的100%。

(4)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0.8万元,支出决算为0.80万元,完成年初预算的100%。

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 17.52万元,支出决算为50.57万元,完成年初预算34.64%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:机构改革原团林人力资源和社会保障服务中心被合并。

3.卫生健康支出具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为12.75万元,支出决算为12.75万元,完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出具体包括:

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为50.73万元,支出决算为50.73万元,完成年初预算的100%。

(2)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算为49.99万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加社区建设资金。

5.农林水支出具体包括:

(1)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为 21.23万元,支出决算为22.22万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加对农村水利设施投入。

(2)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为308万元,支出决算为308.00万元,完成年初预算的100%。

(3)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为635.15万元,支出决算为635.15万元,完成年初预算的100%。

(4)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为 13.82万元,支出决算为13.82万元,完成年初预算的100%。

(5)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为 465.95万元,支出决算为465.95万元,完成年初预算的100%。

6.交通运输支出具体包括:

(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为 0万元,支出决算为2.00万元,支出决算数大于年初预算数主要原因:追加公路养护资金。

7.住房保障支出具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为42.23万元,支出决算为42.23万元,完成年初预算的100%。

8.灾害防治及应急管理支出具体包括:

(1)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)年初预算为0万元,支出决算为20.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加抗旱和减灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1165.76万元,其中:

人员经费1107.67万元,主要包括:基本工资126.56万元、津贴补贴147.60万元、伙食补助费31.29万元、绩效工资224.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.78万元、职工基本医疗保险缴费34.67万元、其他社会保障缴费3.22万元、住房公积金70.64万元、其他工资福利支出26.83万元、抚恤金42.84万元、生活补助8.77万元、奖励金317.15万元、其他对个人和家庭的补助3.36万元。

公用经费58.09万元,主要包括:办公费1.33万元、印刷费13.26万元、水费1.74万元、电费3.7万元、邮电费0.25万元、差旅费0.54万元、维修(护)费18.01万元、工会经费9.86万元、福利费6.10万元、公务用车运行维护费1.05万元、其他商品服务支出2.25万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出10.00万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.国有资本经营预算支出类支出决算为10.00万元,主要用于国企退休人员社会化管理方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.05万元,支出决算为1.05万元,完成全年预算的100.0%。较上年减少0.65万元,下降38.2%,决算数持平全年预算数的主要原因:严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因:厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:严格按预算执行。决算数较上年持平的主要原因厉行节约。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.05万元,支出决算为1.05万元,完成全年预算的100.0%;较上年减少0.65万元,下降38.2%。决算数持平全年预算数的主要原因:严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因:厉行节约。其中:

(1)公务用车购置费支出0.00万元,主要是厉行节约。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.05万元,主要用于燃油费及车辆维修费。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:严格按预算执行。其中:

外宾接待支出0.00万元,无此项接待工作。2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。无来访对象。

国内公务接待支出0.00万元,厉行节约,无接待费。2024年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明:本部门2024年度机关运行经费支出58.09万元,比年初预算数增加11.69万元,增长25.2%;比上年决算数减少19.14万元,下降24.8%。主要原因是:人员编制数量增加,办公费经费增加和办公设施老化使维修维护增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额11.06万元,其中:政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.90万元。授予中小企业合同金额8.56万元,占政府采购支出总额的77.4%,其中:授予小微企业合同金额8.00万元,占授予中小企业合同金额的93.4%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,荆门市掇刀区团林铺镇人民政府本级共有车辆5辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆,他用车主要是用于公务用车;单位价值 100万元以上设备0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个,资金1950.2798万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效自评整体得分76.92分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

基层综合治理补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为124.9495万元,执行数为77.472336万元,完成预算62%。发现的问题及原因:经济成本指标、数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标部分未达到100%,原因在于区财政资金紧张,导致部分项目资金在年底未批复给予我单位使用。团林铺镇遗留问题较多,时间长,解决难度大,造成群众上访事件时有发生。下一步改进措施:建议成立历史遗留问题化解专班,制定遗留问题化解年度计划表,克难攻坚,集中人力物力逐个解决,彻底消除群众顾虑。

村组织运转经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为935.449万元,执行数为628.3474万元,完成预算67.17%。发现的问题及原因:其中项目经费拨付率、村干部对补助标准的满意度未达到100%,原因在于因区财政资金紧张,导致部分项目资金在年底未批复给予我单位使用。基层减负导致村干部考核方式和时间有变化。下一步改进措施:加强沟通,优化村组织运转经费使用效率,提升满意度。

社区补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为50.7258万元,执行数为50.7258万元,完成预算100%。发现的问题及原因:其中我镇拆违控违、环境综合整治、小区开发、重点项目建设等工作力度的进一步加大,导致社区维稳程度未达到100%。下一步改进措施:一是要进一步强化责任。切实担负起维稳的政治责任,把社区维稳工作纳入社区工作重点;二是进一步化解热点难点问题。切实强化社区网格员的责任,对信访稳定隐患进行定期排查,做到早防范、早发现、早处置。强化重点人员的就地稳控,防止重复上访。

社会保障补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为90.4195万元,执行数为48.16047元,完成预算53.24%。发现的问题及原因:资金拨付率未达到100%,原因在于义务兵优待金是根据每年服现役人员来进行发放。下一步改进措施:及时拨付中央财政补助经费并测算下达地方财政应安排的补助经费,确保家庭优待金按时足额发放。

水利发展补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为53.4036万元,执行数为22.221元,完成预算41.61%。发现的问题及原因:资金拨付率未达到100%,原因在于河湖长制工作经费未拨付。下一步改进措施:及时争取资金。

乡镇(街道)运转补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为240万元,金额到位120万元,执行数为120元,完成预算100%。

农村公益事业建设财政奖补资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为153万元,执行数为153万元,完成预算100%。

农村公益性服务“以钱养事”资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为285.5万元,执行数为248.588712元,完成预算87.07%。发现的问题及原因:资金拨付率未达到100%,原因在厉行节约,资金结余。

农村财务委托代理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为16.8万元,执行数为8.4万元,完成预算50%。发现的问题及原因:经济成本指标未达到100%,原因在于农村财务委托代理经费需在一年服务期结束,由采购服务单位进行考核合格之后方可支付代理费。下一步改进措施:及时采购服务单位进行考核,合格之后及时支付代理费。

(三)绩效评价结果应用情况。

根据本次自评情况,下一步,我们将自评报告通报反馈给各办公室及镇直单位,提高相关负责人的责任意识。

1.2024年度预算分配时,我们会根据2023年绩效评价结果,对绩效目标自评成绩好的项目,适度增加预算分配额度,对绩效目标自评成绩较差的项目,减少预算分配额度,逐步提高资金使用效率;

2.加强预算管理,提前做好项目论证,对项目执行中存在的变动提前做好预案,防止预算执行过程中出现偏差;

3.加强专项资金制度建设,提高资金使用过程中的制度引领效果。

4.进一步完善我镇内部控制制度建设,根据绩效目标落实责任,突出专项资金结果考核。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),用于职工工资。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),用于日常公用支出。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项),用于乡改人员经费支出。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),因工作需要追加拨款。

(5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项),用于财政预算改革资金。

(6)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项),用于拆迁工作经费。

(7)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项),用于市场调查劳务费。

2.社会保障和就业支出具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),用于退休人员绩效工资。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),用于职工养老保险支出。

(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),用于职工抚恤金。

(4)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),用于残保金支出。

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),用于团林人力资源和社会保障服务中心人员经费支出和日常公用支出。

3.卫生健康支出具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),用于职工医疗保险费。

4.城乡社区支出具体包括:

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),用于社区职工工资及公用支出。

(2)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),用于社区建设资金。

5.农林水支出具体包括:

(1)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项),用于对农村水利设施投入。

(2)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项),用于农村公益事业支出。

(3)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项),用于村班干部工资报酬支出。

(4)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项),用于乡改人员支出。

(5)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项),用于农村基础设施建设支出。

6.交通运输支出具体包括:

(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)用于农村公路养护资金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区团林铺镇人民政府本级整体绩效评价自评表或(报告)


2024年度团林铺镇人民政府部门整体绩效自评表

单位名称:团林铺镇人民政府        填报日期:2025年3月20日

单位名称

荆门市掇刀区团林铺镇人民政府

基本支出总额

668.35435                 

项目支出总额

1356.915718

预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

部门整体支出总额

1950.2798

1356.915718

69.58%

13.92

年度目标1:

(10分)

 严格管理基层治理补助经费、乡镇综合配套改革经费、人大政协、离退休干部活动经费、集镇路灯运行维护、专职消防队、基层妇联、乡镇应急管理、退役军人服务站、征兵工作经费、基层财政监管能力建设资金专项使用制度,规范经费使用范围,坚持公平、公开、公正的原则,严格经费报销程序管理,确保专项工作经费使用过程的规范、安全和高效。

年度绩效指标

1

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

成本指标

经济成本指标

基层综合治理补助资金

124.9495

77.472336

 

7

产出指标

数量指标

人大代表、政协委员活动经费

10.4

3.562836

基层妇联工作经费

13.39

10.39

专职消防队工作经费

11.3

11.3

离退休干部活动经费

3

3

乡镇综合配套改革经费

3

3

乡镇应急管理经费

2

0

基层治理补助经费

40.8195

40.8195

集镇路灯运行维护费

10

0

退役军人服务站工作经费

2

2

征兵工作经费

3.4

3.4

村(社区)党组织纪检委员(监测信息员)工作经费

20.64

0

城乡社区保洁及设施维护经费

5

0

质量指标

人大代表和政协委员活动经费覆盖率

100%

65.74%

基层妇联工作经费覆盖率

100%

77.60%

专职消防队工作经费覆盖率

100%

99.96%

离退休干部活动经费覆盖率

100%

100%

乡镇综合配套改革经费覆盖率

100%

100%

乡镇应急管理经费覆盖率

100%

0%

基层治理补助经费覆盖率

100%

99.65%

集镇路灯运行维护费覆盖率

100%

0%

退役军人服务站工作经费覆盖率

100%

100%

征兵工作经费

100%

100%

村(社区)党组织纪检委员(监测信息员)工作经费

100%

0%

城乡社区保洁及设施维护经费

100%

0%


时效指标

补助拨付是否及时

及时

及时

成本指标

项目经费拨付率

100%

68.74%

效益指标

社会效益指标

乡镇维稳率 

100%

98%

居民安全感

100%

100%

可持续影响指标

人民生活幸福感

提升

提升

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90%以上

95%

年度目标2:

(20分)

全镇41个行政村均能享受该项补助,村干部岗位津贴覆盖率100%。

年度绩效指标

2

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

成本指标

经济成本指标

村组织运转经费

935.449

628.3474

16

产出指标

数量指标

在职村干部人数

176人

176人

离职村干部人数

103人

103人

质量指标

村干部岗位补贴覆盖率

100%

100%

惠农政策执行率

100%

100%

时效指标

村级补助及村干部岗位津贴按时发放率

100%

100%

惠农政策知晓率

≥90%

94%

效益指标

经济效益指标

农民收入增长率

增幅≥5%

6%

社会效益指标

农民满意度

90%以上

91%

生态效益指标

农业效益率 

增幅≥5%

5%

可持续影响指标

人民生活幸福感

提升

提升

满意度指标

服务对象满意度指标

 村干部对补助标准的满意度

90%以上

96%

年度目标3:

(6分)

活跃社区文化,搞好社区综合治理,加强组织建设,发挥社区自治能力。

年度绩效指标

3

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

成本指标

经济成本指标

社区运转经费

50.7258

50.7258

6

产出指标

数量指标

社区人员及公用经费

50.7258

50.7258

质量指标

国家政策执行率

100%

100%

社区工作人员补助覆盖率

100%

100%

社区环境治安覆盖率

100%

100%

社区开展宣传文化活动执行率

100%

100%

效益指标

经济效益指标

社区工作人员待遇

有所提高

提高

社区运转经费保障

100%

100%

社会效益指标

居民文明程度

90%以上

97%

社区稳定程度

100%

99%

生态效益指标

小街小巷环境治理程度

90%以上

95%

可持续影响指标

人民生活幸福感

提升

提升

满意度指标

服务对象满意度指标

社区居民满意度

90%以上

96%

年度目标4:

(8分)

全镇现役义务兵、福利院工作人员员均足额享受到补助。

年度绩效指标

4

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

成本指标

经济成本指标

村社会保障补助资金

90.4519

48.16047

6

产出指标

数量指标

农村义务兵

18人

18人

福利院人员经费

7

7

质量指标

义务兵优待金覆盖率

100%

100%

福利院人员经费覆盖率

100%

100%

效益指标

社会效益指标

义务兵合法权益维护率

100%

100%

退役义务兵自主就业率

增幅≥10%

12%

生态效益指标

维护社会降低犯罪率

减幅≥30%

43%

可持续影响指标

人民生活幸福感

提升

提升

满意度指标

服务对象满意度指标

义务兵及家属对补助标准的满意度

90%以上

99%

福利院人员对工作经费的满意度

90%以上

96%

年度目标5:

(6分)

围绕水利工程的可持续发展和水资源的合理利用,旨在提升水利设施的建设水平,改善水生态环境,保障人民群众的生活和农业生产的需求,同时促进经济的稳定增长。

年度绩效指标

5

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

农村安全饮水工程维护费

15

4.721

4

农村水价综合改革奖补及管护资金

17.5

17.5

河湖长制工作经费

20.9036

0

质量指标

资金拨付率

100%

41.61%

农村安全饮水工程覆盖率

≥95%

98%

时效指标

资金拨付是否及时

及时

及时

农村安全饮水工程维护覆盖率

100%

100%

效益指标

生态效益指标

河湖环境卫生是否改善

改善

改善

满意度指标

服务对象满意度

居民满意度

≥95%

95%

年度目标6:

(8分)

通过财政奖补的方式,推动农村公益事业的全面建设,从而进一步改善农村居民的生活条件,促进农村社会的和谐稳定与经济的繁荣。

年度绩效指标

6

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

农村公益事业建设财政奖补资金

153

153

8

质量指标

资金拨付率

100%

100%

时效指标

资金拨付是否及时

及时

及时

效益指标

社会效益指标

农村公益事业是否发展

发展

发展

年度目标7:

(10分)

提升农村公益性服务水平、优化农村公共服务体系以及促进农村社会的全面进步。引导和推动农村公益性服务事业的发展,以满足农民群众日益增长的服务需求,推动农村社会的和谐稳定和经济的持续发展。

年度绩效指标

7

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

农村公益性服务“以钱养事”资金

285.5

248.588712

9

质量指标

资金拨付率

100%

87.07%

效益指标

社会效益指标

农村公益性服务质量提高率

≥3%

5%

满意度指标

服务对象满意度

居民满意度

≥95%

96%

年度目标8:

(4分)

农村财务管理规范,无违法违规收支情况,为村级集体经济良性发展保驾护航。

年度绩效指标

8

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

成本指标

经济成本指标

农村财务委托代理经费

16.8

8.4

2

产出指标

数量指标

覆盖村数量

41个

41个

经费拨付额度

16.8

8.4

质量指标

村级财务支出合情合规

100%

100%

财务处理是否规范

100%

50%

效益指标

社会效益指标

减少村级经济流失

100%

100%

稳定基层农村发展

100%

100%

生态效益指标

解决干群矛盾

提升

提升

可持续影响指标

促进村级财务制度化规范化发展

提升

提升

满意度指标

服务对象满意度指标

村民对村级账务公开认可

90%以上

99%

村干部对明悉村级财务情况

90%以上

96%

年度目标9:

(8分)

促进乡镇政府的高效运转、提升乡镇公共服务能力、优化乡镇财政管理体系及推动乡镇经济的持续发展。

年度绩效指标

9

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

乡镇(街道)运转补助

240

120

5

质量指标

资金拨付率

100%

50%

时效指标

资金拨付是否及时

及时

及时

满意度指标

服务对象满意度

居民满意度

≥95%

98%

总分

76.92分

偏差大或

目标未完成

原因分析

1.区财政资金紧张,导致部分项目资金在年底未批复给予我单位使用。

2.团林铺镇遗留问题较多,时间长,解决难度大,造成群众上访事件时有发生。

3.我镇拆违控违、环境综合整治、小区开发、重点项目建设等工作力度的进一步加大,导致社区维稳程度未达到100%。

4.乡镇机构改革。

改进措施及

结果应用方案

1.进一步强化责任。切实担负起维稳的政治责任,把信访维稳工作纳入重要议事日程,做好来访来信的回复工作;

2.进一步化解热点难点问题。切实强化各村、各单位负责人的责任,对信访稳定隐患进行定期排查,做到早防范、早发现、早处置。强化重点人员的就地稳控,防止重复上访。

3.进一步了解需求,提升满意度。

 

2024年度团林铺镇人民政府整体绩效自评结果

 

一、基本情况

(一)项目立项目的和年度绩效目标。

基层综合治理补助资金项目是为了全面推进乡镇事业发展,是促进乡镇经济社会科学发展、提升乡镇居民生活品质、加快城镇一体化进程的重大举措,是推进乡镇建设和生态文明建设的主要抓手。

村组织运转经费项目是为了确保农村税费改革的顺利推进和基层政权的正常运转,中央财政将给予必要的财力补助。中央对地方的转移支付资金,按照统一规范、公正合理、公开透明等原则,采取规范办法分配到各地。在中央财政加大转移支付力度的同时,要求省级政府也要积极筹措资金,支持农村税费改革。中央、省、市各级财政转移支付资金为顺利推进农村税费改革提供了必要的财力保障。有效解决了基层政权组织的收支缺口,确保了基层政权的正常运转。

社区运转资金项目是为了加强社区三基建设,创建和谐美丽团林。根据“量入为出,收支平衡”的预算分配原则,补助社区工作人员保险经费、社区人员工资及公用经费、城区小街小巷环卫费、社区宣传文化经费,保障社区工作人员的基本待遇、社区的日常工作正常运转、社区文明程度的提高、辖区环境面貌的改善,为提升团林铺镇团东社区整体服务水平提供必要的支持。

社会保障补助资金项目是为了保障农村义务兵合法权益与福利院正常运转,各级财政安排相应资金,确保农村义务兵补助、福利院工作经费及时发放。

水利发展补助资金项目是为了提升水利设施建设和改造水平,促进水资源合理配置和高效利用,改善水生态环境,推动水利科技创新和信息化建设。

农村公益事业建设财政奖补资金项目是为了加强农村基础设施建设,提升农村公共服务水平。促进乡村经济持续健康发展。推动农村生态环境改善和美丽乡村建设。加强农村社会管理和民主化进程。

农村公益性服务“以钱养事”资金项目是为了加强农村教育、医疗、文化、体育等公共服务设施的建设和改造,提高服务质量和效率。完善农村公共服务网络,加强服务资源整合和共享,推动城乡基本公共服务均等化。加强农村精神文明建设,推动农村文化繁荣发展,提升农民群众的文化素养和道德水平。

农村财务委托代理经费项目是为了确保村级财务活动按照规范的流程和标准进行,减少财务违规行为,提高财务管理的效率和准确性。农村财务信息的及时公开和共享,让农民群众能够了解村级财务的收支情况,参与财务监督。

乡镇(街道)运转补助项目是为了加强内部管理,优化工作流程,提高行政效率。同时,项目还将支持乡镇政府加强信息化建设,推动电子政务的发展,提升政府服务水平和透明度。提升教育、医疗、文化、体育等领域服务水平。

(二)项目资金情况

基层综合治理补助资金项目包含基层治理补助经费40.8195万元,乡镇综合配套改革经费3万元,人大政协工作经费10.4万元,离退休干部活动经费3万元,集镇路灯运行维护费10万元,基层妇联工作经费13.39万元,专职消防队工作经费11.3万元,乡镇应急管理经费2万元,退役军人服务站工作经费2万元,征兵工作经费3.4万元,村(社区)党组织纪检委员(监测信息员)工作经费20.64万元,城乡社区保洁及设施维护经费5万元。资金总额124.9495万元。

村组织运转经费项目包含主职干部报酬、副职干部报酬、村级事务必要支出、村组织办公经费、村组织干部养老保险缴费补贴、正常离任村干部生活补贴,资金总额935.449万元。

社区补助资金项目包含社区人员及公用经费资金总额50.7258万元。

社会保障补助资金项目包含农村义务兵补助、福利院人员经费。项目资金总额90.4519万元。

水利发展补助资金项目包含河湖长制工作经费、农业水价综合改革奖补及管护资金、农村安全饮水工程维护费。项目资金总额53.4036万元。

农村公益事业建设财政奖补资金项目153万元。

农村公益性服务“以钱养事”资金项目285.5万元。

农村财务委托代理经费项目16.8万元。

乡镇(街道)运转补助项目240万元。

二、绩效自评工作开展情况

按照上级部门要求报送2024年度预算项目支出绩效评价的部署要求,我镇及时组织召开会议,认真研究2024年度预算项目支出绩效评价的相关工作。此次1950.2798万元。

三、综合评价结论

绩效自评整体得分76.92分。

四、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

基层综合治理补助资金项目金额到位124.9495万元,执行77.472336万元,执行率62%。

村组织运转经费项目金额到位935.449万元,执行628.3474万元,执行率67.17%。

社区补助资金项目金额到位50.7258万元,执行50.7258万元,执行率100%。

社会保障补助资金项目金额到位90.4519万元,执行48.16047万元,执行率53.24%。

水利发展补助资金项目金额到位53.4036万元,执行22.221万元,执行率41.61%。

农村公益事业建设财政奖补资金项目金额到位153万元,执行153万元,执行率100%。

农村公益性服务“以钱养事”资金项目金额到位285.5万元,执行248.588712万元,执行率87.07%。

农村财务委托代理经费项目金额到位16.8万元,执行84万元,执行率50%。

乡镇(街道)运转补助项目金额到位120万元,执行120万元,执行率100%。

(二)绩效目标完成情况分析

基层综合治理补助资金项目共设置31个绩效目标,其中成本指标1个,产出指标26个,效益指标3个,服务对象满意度指标1个。其中经济成本指标、数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标部分未达到100%,原因在于区财政资金紧张,导致部分项目资金在年底未批复给予我单位使用。团林铺镇遗留问题较多,时间长,解决难度大,造成群众上访事件时有发生。

村组织运转经费项目共设置12个绩效目标,其中成本指标1个,产出指标6个,效益指标4个,服务对象满意度指标1个,绩效目标大部分以标准完成。因财政资金紧张,基层减负导致村干部考核方式和时间有变化等原因叠加,导致部分绩效目标未按期实现。

社区补助资金项目共设置13个绩效目标,其中成本指标1个,产出指标5个,效益指标6个,服务对象满意度指标1个。其中效益指标稳定程度未达到100%,原因在于2024年我镇拆违控违、环境综合整治、小区开发、重点项目建设等工作力度的进一步加大。效益指标、服务对象满意度指标则全部以标准完成。

社会保障补助资金项目共设置13个绩效目标,其中成本指标1个,产出指标6个,效益指标4个,服务对象满意度指标2个,其中资金拨付率未达到100%。

水利发展补助资金项目共设置9个绩效目标,其中产出指标7个,效益指标1个,服务对象满意度指标1个,其中资金拨付率未达到100%。

农村公益事业建设财政奖补资金项目共设置4个绩效目标,其中产出指标3个,效益指标1个,均完成。

农村公益性服务“以钱养事”资金项目共设置4个绩效目标,其中产出指标2个,效益指标1个,服务对象满意度指标1个,其中资金拨付率未达到100%。

农村财务委托代理经费项目共设置11个绩效目标,其中成本指标1个,产出指标4个,效益指标4个,服务对象满意度指标2个。其中经济成本指标未达到100%,原因在于农村财务委托代理经费需在一年服务期结束,由采购服务单位进行考核合格之后方可支付代理费。产出指标、效益指标、服务对象满意度指标则全部以标准完成。

乡镇(街道)运转补助项目共设置4个绩效目标,其中产出指标3个,服务对象满意度指标1个,均完成。

五、绩效自评结果拟应用情况

根据本次自评情况,下一步,我们将自评报告通报反馈给各办公室及镇直单位,提高相关负责人的责任意识。

1.2025年度预算分配时,我们会根据2024年绩效评价结果,对绩效目标自评成绩好的项目,适度增加预算分配额度,对绩效目标自评成绩较差的项目,减少预算分配额度,逐步提高资金使用效率;

2.加强预算管理,提前做好项目论证,对项目执行中存在的变动提前做好预案,防止预算执行过程中出现偏差;

3.加强专项资金制度建设,提高资金使用过程中的制度引领效果。

4.进一步完善我镇内部控制制度建设,根据绩效目标落实责任,突出专项资金结果考核。

六、其他需要说明的问题



二、2024年度项目绩效评价自评表或(报告)

  2024年度基层综合治理补助资金项目自评表

单位名称:荆门市掇刀区团林铺镇人民政府      填报日期:2025.3.20

项目名称

基层综合治理补助资金项目

主管部门

掇刀区财政局

项目实施单位

团林铺镇人民政府  

项目类别

1、部门预算项目☑                           2、区级专项□  

项目属性

1、持续性项目☑                             2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目☑       2、延续性项目□       3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

124.9495

80.746664

64.62%

12.92

年度绩效目标

(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

成本指标

(25分)

经济成本指标

基层综合治理补助资金

124.9495

77.472336

21

产出指标(25分)

数量指标

人大代表、政协委员活动经费

10.4

3.562836

21

基层妇联工作经费

13.39

10.39

专职消防队工作经费

11.3

11.3

离退休干部活动经费

3

3

乡镇综合配套改革经费

3

3

乡镇应急管理经费

2

0

基层治理补助经费

40.8195

40.8195

集镇路灯运行维护费

10

0

退役军人服务站工作经费

2

2

征兵工作经费

3.4

3.4

村(社区)党组织纪检委员(监测信息员)工作经费

20.64

0

城乡社区保洁及设施维护经费

5

0

质量指标

人大代表和政协委员活动经费覆盖率

100%

65.74%

基层妇联工作经费覆盖率

100%

77.60%

专职消防队工作经费覆盖率

100%

99.96%

离退休干部活动经费覆盖率

100%

100%

乡镇综合配套改革经费覆盖率

100%

100%

乡镇应急管理经费覆盖率

100%

0%

基层治理补助经费覆盖率

100%

99.65%

集镇路灯运行维护费覆盖率

100%

0%

退役军人服务站工作经费覆盖率

100%

100%

征兵工作经费

100%

100%

村(社区)党组织纪检委员(监测信息员)工作经费

100%

0%

城乡社区保洁及设施维护经费

100%

0%

时效指标

补助拨付是否及时

及时

及时

成本指标

项目经费拨付率

100%

68.74%

效益指标(20分)

社会效益指标

乡镇维稳率 

100%

98%

20

居民安全感

100%

100%

可持续影响

指标

人民生活幸福感

提升

提升

满意度指标(10分)

服务对象

满意度指标

群众满意度

90%以上

95%

10

总分

84.92

偏差大或目标

未完成原因分析

因区财政资金紧张,导致部分项目资金在年底未批复给予我单位使用。

团林铺镇遗留问题较多,时间长,解决难度大,造成群众上访事件时有发生。

改进措施及结果

应用方案

建议成立历史遗留问题化解专班,制定遗留问题化解年度计划表,克难攻坚,集中人力物力逐个解决,彻底消除群众顾虑。

 


 2024年度基层综合治理补助资金项目自评结果

 

一、基本情况

(一)项目立项目的和年度绩效目标

全面推进乡镇事业发展,促进乡镇经济社会科学发展、提升乡镇居民生活品质、加快城镇一体化,推进乡镇建设和生态文明建设。严格管理基层治理补助经费、乡镇综合配套改革经费、人大政协、离退休干部活动经费、集镇路灯运行维护、专职消防队、基层妇联、乡镇应急管理、退役军人服务站、征兵工作经费专项使用制度,规范经费使用范围,坚持公平、公开、公正的原则,严格经费报销程序管理,确保专项工作经费使用过程的规范、安全和高效。

(二)项目资金情况

基层治理补助经费40.8195万元,乡镇综合配套改革经费3万元,人大政协工作经费10.4万元,离退休干部活动经费3万元,集镇路灯运行维护费10万元,基层妇联工作经费13.39万元,专职消防队工作经费11.3万元,乡镇应急管理经费2万元,退役军人服务站工作经费2万元,征兵工作经费3.4万元,村(社区)党组织纪检委员(监测信息员)工作经费20.64万元,城乡社区保洁及设施维护经费5万元。资金总额124.9495万元。

二、绩效自评工作开展情况

按照上级部门要求报送2024年度预算项目支出绩效评价的部署要求,我镇及时组织召开会议,认真研究2024年度预算项目支出绩效评价的相关工作。此次自评工作,其中包括基层综合治理补助资金项目,项目资金总额124.9495万元。

三、综合评价结论

绩效自评整体得分84.92分。

四、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

基层综合治理补助资金项目金额到位124.9495万元,执行774723.36元,执行率62%。

(二)绩效目标完成情况分析

基层综合治理补助资金项目共设置31个绩效目标,其中成本指标1个,产出指标26个,效益指标3个,服务对象满意度指标1个。其中经济成本指标、数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标部分未达到100%,原因在于区财政资金紧张,导致部分项目资金在年底未批复给予我单位使用。团林铺镇遗留问题较多,时间长,解决难度大,造成群众上访事件时有发生。

四、绩效自评结果拟应用情况

根据本次自评情况,下一步,我们将自评报告通报反馈给各办公室、镇直单位及各村,提高相关负责人的责任意识。同事切实担负起维稳的政治责任,把信访维稳工作纳入重要议事日程,做好来访来信的回复工作。进一步化解热点难点问题。切实强化各村、各单位负责人的责任,对信访稳定隐患进行定期排查,做到早防范、早发现、早处置。强化重点人员的就地稳控,防止重复上访。

 

 

2024年度村组织运转经费项目自评表

单位名称:荆门市掇刀区团林铺镇人民政府      填报日期:2025.3.20

项目名称

村组织运转经费项目 

主管部门

掇刀区财政局

项目实施单位

团林铺镇人民政府  

项目类别

1、部门预算项目☑                           2、区级专项□  

项目属性

1、持续性项目☑                             2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目☑       2、延续性项目□       3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

935.449

628.3474

67.17%

13.43

年度绩效目标

(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

成本指标

(25分)

经济成本指标

村组织运转经费

935.449

628.3474

20

产出指标(25分)

数量指标

在职村干部人数

176人

176人

25

离职村干部人数

103人

103人

质量指标

村干部岗位补贴覆盖率

100%

100%

惠农政策执行率

100%

100%

时效指标

村级补助及村干部岗位津贴按时发放率

100%

100%

惠农政策知晓率

≥90%

94%

效益指标(20分)

经济效益指标

农民收入增长率

增幅≥5%

6%

20

社会效益指标

农民满意度

90%以上

91%

生态效益指标

农业效益率 

增幅≥5%

5%

可持续影响指标

人民生活幸福感

提升

提升

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 村干部对补助标准的满意度

90%以上

96%

10

总分

88.43

偏差大或目标

未完成原因分析

财政资金紧张,基层减负导致村干部考核方式和时间有变化。

改进措施及结果

应用方案

加强沟通,优化村组织运转经费使用效率,提升满意度。

 

 

2024年度村组织运转经费项目自评结果

 

一、基本情况

(一)立项目的和年度绩效目标。

确保农民负担得到明显减轻、不反弹,确保村级组织正常运转。确保全镇41个村均能享受该项补助,农村税费改革转移支付村级固定性补助覆盖率100%。

(二)简要概述项目资金情况

包含主职干部报酬、副职干部报酬、村级事务必要支出、村组织办公经费、村组织干部养老保险缴费补贴、正常离任村干部生活补贴,资金总额935.449万元。

二、绩效自评工作开展情况

按照上级部门要求报送2024年度预算项目支出绩效评价的部署要求,我镇及时组织召开会议,认真研究2024年度预算项目支出绩效评价的相关工作。此次自评工作,其中包括村组织运转经费项目自评,项目资金总额935.449万元。

三、综合评价结论

绩效自评整体得分88.43分。

四、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

村组织运转经费项目金额到位935.449万元,执行628.3474万元,执行率67.17%。

(二)绩效目标完成情况分析

村组织运转经费项目共设置12个绩效目标,其中成本指标1个,产出指标6个,效益指标4个,服务对象满意度指标1个,绩效目标大部分以标准完成。因财政资金紧张,基层减负导致村干部考核方式和时间有变化等原因叠加,导致部分绩效目标未按期实现。

五、绩效自评结果拟应用情况

根据本次自评情况,下一步,我们将自评报告通报反馈给各办公室及镇直单位,提高相关负责人的责任意识。

 

2024年度社区运转经费项目自评表

单位名称:荆门市掇刀区团林铺镇人民政府      填报日期:2025.3.20

项目名称

社区运转经费项目

主管部门

掇刀区财政局

项目实施单位

团林铺镇人民政府  

项目类别

1、部门预算项目☑                           2、区级专项□  

项目属性

1、持续性项目☑                             2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目☑       2、延续性项目□       3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

50.7258

50.7258

100%

20

年度绩效目标

(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

成本指标

(25分)

经济成本指标

社区运转经费

50.7258

50.7258

25

产出指标(25分)

数量指标

社区人员及公用经费

50.7258

50.7258

25

质量指标

国家政策执行率

100%

100%

社区工作人员补助覆盖率

100%

100%

社区环境治安覆盖率

100%

100%

社区开展宣传文化活动执行率

100%

100%

效益指标(20分)

经济效益指标

社区工作人员待遇

有所提高

提高

20

社区运转经费保障

100%

100%

社会效益指标

居民文明程度

90%以上

97%

社区稳定程度

100%

99%

生态效益指标

小街小巷环境治理程度

90%以上

95%

可持续影响指标

人民生活幸福感

提升

提升

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

社区居民满意度

90%以上

96%

10

总分

100

偏差大或目标

未完成原因分析

我镇拆违控违、环境综合整治、小区开发、重点项目建设等工作力度的进一步加大,导致社区维稳程度未达到100%。

改进措施及结果

应用方案

一是要进一步强化责任。切实担负起维稳的政治责任,把社区维稳工作纳入社区工作重点;

二是进一步化解热点难点问题。切实强化社区网格员的责任,对信访稳定隐患进行定期排查,做到早防范、早发现、早处置。强化重点人员的就地稳控,防止重复上访。

  

 

2024年度社区补助资金项目自评结果

 

一、基本情况

(一)项目立项目的和年度绩效目标。

加强社区三基建设,创建和谐美丽团林。根据“量入为出,收支平衡”的预算分配原则,补助社区工作人员保险经费、社区人员工资及公用经费、城区小街小巷环卫费、社区宣传文化经费,保障社区工作人员的基本待遇、社区的日常工作正常运转、社区文明程度的提高、辖区环境面貌的改善,为提升团林铺镇团东社区整体服务水平提供必要的支持。

(二)项目资金情况

活跃社区文化,搞好社区综合治理,加强组织建设,发挥社区自治能力。社区人员及公用经费资金总额50.7258万元。

二、绩效自评工作开展情况

按照上级部门要求报送2024年度预算项目支出绩效评价的部署要求,我镇及时组织召开会议,认真研究2024年度预算项目支出绩效评价的相关工作。此次自评工作,其中包括社区补助资金项目,项目资金总额50.7258万元。

三、综合评价结论

绩效自评整体得分100分。

四、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

社区补助资金项目金额到位50.7258万元,执行50.7258万元,执行率100%。

(二)绩效目标完成情况分析

社区补助资金项目共设置13个绩效目标,其中成本指标1个,产出指标5个,效益指标6个,服务对象满意度指标1个。其中效益指标稳定程度未达到100%,原因在于2024年我镇拆违控违、环境综合整治、小区开发、重点项目建设等工作力度的进一步加大。效益指标、服务对象满意度指标则全部以标准完成。

五、绩效自评结果拟应用情况

根据本次自评情况,下一步,我们将自评报告通报反馈给各办公室及镇直单位及社区,提高相关负责人的责任意识。同时把社区维稳工作纳入社区工作重点,进一步化解热点难点问题,对信访稳定隐患进行定期排查,做到早防范、早发现、早处置。强化重点人员的就地稳控,防止重复上访。

 

 

2024年度社会保障补助资金项目自评表

单位名称:荆门市掇刀区团林铺镇人民政府      填报日期:2025.3.20

项目名称

社会保障补助资金项目

主管部门

掇刀区财政局

项目实施单位

团林铺镇人民政府  

项目类别

1、部门预算项目☑                           2、区级专项□  

项目属性

1、持续性项目☑                             2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目☑       2、延续性项目□       3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

90.4195

48.16047

53.24%

10.65

年度绩效目标

(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

成本指标

(25分)

经济成本指标

村社会保障补助资金

90.4519

48.16047

21

产出指标(25分)

数量指标

农村义务兵

18人

18人

25

福利院人员经费

7

7

质量指标

义务兵优待金覆盖率

100%

100%

福利院人员经费覆盖率

100%

100%

效益指标(20分)

社会效益指标

义务兵合法权益维护率

100%

100%

20

退役义务兵自主就业率

增幅≥10%

12%

生态效益指标

维护社会降低犯罪率

减幅≥30%

43%

可持续影响指标

人民生活幸福感

提升

提升

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

义务兵及家属对补助标准的满意度

90%以上

99%

10

福利院人员对工作经费的满意度

90%以上

96%

总分

86.65

偏差大或目标

未完成原因分析

义务兵优待金是根据每年服现役人员来进行发放;

改进措施及结果

应用方案

及时拨付中央财政补助经费并测算下达地方财政应安排的补助经费,确保家庭优待金按时足额发放;

 

 

 

2024年度社会保障补助资金项目自评结果

 

一、基本情况

(一)项目立项目的和年度绩效目标。

确保农村义务兵补助的顺利发放。

(二)项目资金情况

全镇农村义务兵均能享受该项补助,补助覆盖率100%,福利院人员经费全覆盖,资金总额90.4519万元。

二、绩效自评工作开展情况

按照上级部门要求报送2024年度预算项目支出绩效评价的部署要求,我镇及时组织召开会议,认真研究2024年度预算项目支出绩效评价的相关工作。此次自评工作,其中包括社会保障补助资金项目,项目资金总额90.4519万元。

三、综合评价结论

绩效自评整体得分85.65分。

四、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

社会保障补助资金项目金额到位90.4519万元,执行48.16047万元,执行率53.24%。

(三)绩效目标完成情况分析

社会保障补助资金项目共设置13个绩效目标,其中成本指标1个,产出指标6个,效益指标4个,服务对象满意度指标2个,其中资金拨付率未达到100%。

五、绩效自评结果拟应用情况

根据本次自评情况,下一步,我们将自评报告通报反馈给各办公室及镇直单位,提高相关负责人的责任意识。

 

 

2024年度水利发展补助资金项目自评表

单位名称:荆门市掇刀区团林铺镇人民政府      填报日期:2025.3.20

项目名称

水利发展补助资金项目

主管部门

掇刀区财政局

项目实施单位

团林铺镇人民政府  

项目类别

1、部门预算项目☑                           2、区级专项□  

项目属性

1、持续性项目☑                             2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目☑       2、延续性项目□       3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

53.4036

22.221

41.61%

8.32

年度绩效目标

(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(25分)

数量指标

农村安全饮水工程维护费

15

4.721

20

农村水价综合改革奖补及管护资金

17.5万

17.5

河湖长制工作经费

20.9036万

0

质量指标

资金拨付率

100%

41.61%

农村安全饮水工程覆盖率

≥95%

95%

时效指标

资金拨付是否及时

及时

及时

农村安全饮水工程维护覆盖率

100%

100%

效益指标(30分)

生态效益指标

河湖环境卫生是否改善

改善

改善

30

满意度指标(25分)

服务对象满意度指标

居民满意度

≥95%

96%

25

总分

83.32

偏差大或目标

未完成原因分析

因区财政资金紧张,导致部分项目资金在年底未批复给予我单位使用。

改进措施及结果

应用方案


 

 

2024年度水利发展补助资金项目自评结果

 

一、基本情况

(一)项目立项目的和年度绩效目标

提升水利设施建设和改造水平,促进水资源合理配置和高效利用,改善水生态环境,推动水利科技创新和信息化建设。

(四)项目资金情况

围绕水利工程的可持续发展和水资源的合理利用,旨在提升水利设施的建设水平,改善水生态环境,保障人民群众的生活和农业生产的需求,同时促进经济的稳定增长。资金总额53.4036万元。

四、绩效自评工作开展情况

按照上级部门要求报送2024年度预算项目支出绩效评价的部署要求,我镇及时组织召开会议,认真研究2024年度预算项目支出绩效评价的相关工作。此次自评工作,其中包括水利发展补助资金项目,项目资金总额53.4036万元。

五、综合评价结论

绩效自评整体得分83.32分。

四、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

水利发展补助资金项目金额到位53.4036万元,执行22.221万元,执行率41.61%。

(二)绩效目标完成情况分析

水利发展补助资金项目共设置9个绩效目标,其中产出指标7个,效益指标1个,服务对象满意度指标1个,其中资金拨付率未达到100%。原因在于区财政资金紧张,导致部分项目资金在年底未批复给予我单位使用。

五、绩效自评结果拟应用情况

根据本次自评情况,下一步,我们将自评报告通报反馈给各办公室及镇直单位,及时争取并拨付资金。

 

 

2024年度农村公益事业建设财政奖补资金项目自评表

单位名称:荆门市掇刀区团林铺镇人民政府      填报日期:2025.3.20

项目名称

农村公益事业建设财政奖补资金项目

主管部门

掇刀区财政局

项目实施单位

团林铺镇人民政府  

项目类别

1、部门预算项目☑                           2、区级专项□  

项目属性

1、持续性项目☑                             2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目☑       2、延续性项目□       3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

153

153

100%

20

年度绩效目标

(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(60分)

数量指标

农村公益事业建设财政奖补资金

153万

153万

60

质量指标

资金拨付率

100%

100%

时效指标

资金拨付是否及时

及时

及时

效益指标(20分)

社会效益指标

农村公益事业是否发展

发展

发展

20

总分

100

偏差大或目标

未完成原因分析


改进措施及结果

应用方案


 

 

2024年度农村公益事业建设财政奖补资金项目自评结果

 

一、基本情况

(一)项目立项目的和年度绩效目标

加强农村基础设施建设,提升农村公共服务水平。促进乡村经济持续健康发展。推动农村生态环境改善和美丽乡村建设。加强农村社会管理和民主化进程。

(五)项目资金情况

通过财政奖补的方式,推动农村公益事业的全面建设,从而进一步改善农村居民的生活条件,促进农村社会的和谐稳定与经济的繁荣。资金总额153万元。

六、绩效自评工作开展情况

按照上级部门要求报送2024年度预算项目支出绩效评价的部署要求,我镇及时组织召开会议,认真研究2024年度预算项目支出绩效评价的相关工作。此次自评工作,其中包括农村公益事业建设财政奖补资金项目,项目资金总额153万元。

七、综合评价结论

绩效自评整体得分100分。

四、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

农村公益事业建设财政奖补资金项目金额到位153万元,执行153万元,执行率100%。

(二)绩效目标完成情况分析

农村公益事业建设财政奖补资金项目共设置4个绩效目标,其中产出指标3个,效益指标1个,均完成。

五、绩效自评结果拟应用情况

根据本次自评情况,下一步,我们将自评报告通报反馈给各办公室及镇直单位,提高相关负责人的责任意识。


 

2024年度农村公益性服务“以钱养事”资金项目自评表

单位名称:荆门市掇刀区团林铺镇人民政府      填报日期:2025.3.20

项目名称

农村公益性服务“以钱养事”资金项目 

主管部门

掇刀区财政局

项目实施单位

团林铺镇人民政府  

项目类别

1、部门预算项目☑                           2、区级专项□  

项目属性

1、持续性项目☑                             2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目☑       2、延续性项目□       3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

285.5

248.588712

87.07%

17.41

年度绩效目标

(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(30分)

数量指标

农村公益性服务“以钱养事”资金

285.5

248.588712

26.1

质量指标

资金拨付率

100%

87.07%

效益指标(25分)

社会效益指标

农村公益性服务质量提高率

≥3%

5%

25

满意度指标(25分)

服务对象满意度指标

居民满意度

≥95%

98%

25

总分

93.51

偏差大或目标

未完成原因分析

厉行节约,资金结余。

改进措施及结果

应用方案



2024年度农村公益性服务“以钱养事”资金项目自评结果

 

一、基本情况

(一)项目立项目的和年度绩效目标

加强农村教育、医疗、文化、体育等公共服务设施的建设和改造,提高服务质量和效率。完善农村公共服务网络,加强服务资源整合和共享,推动城乡基本公共服务均等化。加强农村精神文明建设,推动农村文化繁荣发展,提升农民群众的文化素养和道德水平。

(二)项目资金情况

提升农村公益性服务水平、优化农村公共服务体系以及促进农村社会的全面进步。引导和推动农村公益性服务事业的发展,以满足农民群众日益增长的服务需求,推动农村社会的和谐稳定和经济的持续发展。资金总额285.5万元。

八、绩效自评工作开展情况

按照上级部门要求报送2024年度预算项目支出绩效评价的部署要求,我镇及时组织召开会议,认真研究2024年度预算项目支出绩效评价的相关工作。此次自评工作,其中包括农村公益性服务“以钱养事”资金项目,项目资金总额285.5万元。

九、综合评价结论

绩效自评整体得分93.51分。

四、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

农村公益性服务“以钱养事”资金项目金额到位285.5万元,执行248.588712万元,执行率87.07%。

(六)绩效目标完成情况分析

农村公益性服务“以钱养事”资金项目共设置4个绩效目标,其中产出指标2个,效益指标1个,服务对象满意度指标1个,其中资金拨付率未达到100%。

五、绩效自评结果拟应用情况

根据本次自评情况,下一步,我们将自评报告通报反馈给各办公室及镇直单位,提高相关负责人的责任意识。

 

 

2024年度农村财务委托代理经费项目自评表

单位名称:荆门市掇刀区团林铺镇人民政府      填报日期:2025.3.20

项目名称

农村财务委托代理经费项目

主管部门

掇刀区财政局

项目实施单位

团林铺镇人民政府  

项目类别

1、部门预算项目☑                           2、区级专项□  

项目属性

1、持续性项目☑                             2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目☑       2、延续性项目□       3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

16.8

8.4

50%

10

年度绩效目标

(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

成本指标

(25分)

经济成本指标

农村财务委托代理经费

16.8

8.4

13

产出指标(25分)

数量指标

覆盖村数量

41个

41个

25

经费拨付额度

16.8

8.4

质量指标

村级财务支出合情合规

100%

100%

财务处理是否规范

70%以上

75%

效益指标(20分)

社会效益指标

减少村级经济流失

100%

100%

20

稳定基层农村发展

100%

100%

生态效益指标

解决干群矛盾

提升

提升

可持续影响指标

促进村级财务制度化规范化发展

提升

提升

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

村民对村级账务公开认可

90%以上

99%

10

村干部对明悉村级财务情况

90%以上

96%

总分

78

偏差大或目标

未完成原因分析

农村财务委托代理经费需在一年服务期结束,由采购服务单位进行考核合格之后方可支付代理费。

改进措施及结果

应用方案

及时采购服务单位进行考核,合格之后及时支付代理费。

 

2024年度农村财务委托代理经费项目自评结果

 

一、基本情况

(一)项目立项目的和年度绩效目标。

确保村级财务活动按照规范的流程和标准进行,减少财务违规行为,提高财务管理的效率和准确性。农村财务信息的及时公开和共享,让农民群众能够了解村级财务的收支情况,参与财务监督。

(三)项目资金情况

提升农村财务管理的规范化、专业化水平,促进农村财务的公开透明,以及加强农村经济的稳健发展。农村财务委托代理经费项目资金总额16.8万元。

四、绩效自评工作开展情况

按照上级部门要求报送2024年度预算项目支出绩效评价的部署要求,我镇及时组织召开会议,认真研究2024年度预算项目支出绩效评价的相关工作。此次自评工作,其中包括农村财务委托代理经费项目,项目资金总额16.8万元。

五、综合评价结论

绩效自评整体得分78分。

四、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

农村财务委托代理经费项目金额到位16.8万元,执行8.4万元,执行率50%。

(四)绩效目标完成情况分析

农村财务委托代理经费项目共设置11个绩效目标,其中成本指标1个,产出指标4个,效益指标4个,服务对象满意度指标2个。其中经济成本指标未达到100%,原因在于农村财务委托代理经费需在一年服务期结束,由采购服务单位进行考核合格之后方可支付代理费。产出指标、效益指标、服务对象满意度指标则全部以标准完成。

五、绩效自评结果拟应用情况

根据本次自评情况,下一步,我们将及时采购服务单位进行考核,合格之后及时支付代理费。

 

2024年度乡镇(街道)运转补助项目自评表

单位名称:荆门市掇刀区团林铺镇人民政府      填报日期:2025.3.20

项目名称

乡镇(街道)运转补助项目

主管部门

掇刀区财政局

项目实施单位

团林铺镇人民政府  

项目类别

1、部门预算项目☑                           2、区级专项□  

项目属性

1、持续性项目☑                             2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目☑       2、延续性项目□       3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

120

120

100%

20

年度绩效目标

(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(60分)

数量指标

乡镇(街道)运转补助

240万

120万

60

质量指标

资金拨付率

100%

100%

时效指标

资金拨付是否及时

及时

及时

满意度指标(20分)

服务对象满意度指标

居民满意度

≥95%

96%

20

总分

100

偏差大或目标

未完成原因分析


改进措施及结果

应用方案


 

2024年度乡镇(街道)运转补助项目自评结果

 

一、基本情况

(一)项目立项目的和年度绩效目标

加强内部管理,优化工作流程,提高行政效率。同时,项目还将支持乡镇政府加强信息化建设,推动电子政务的发展,提升政府服务水平和透明度。提升教育、医疗、文化、体育等领域服务水平。

(七)项目资金情况

促进乡镇政府的高效运转、提升乡镇公共服务能力、优化乡镇财政管理体系以及推动乡镇经济的持续发展。资金总额240万元,金额到位120万元。

十、绩效自评工作开展情况

按照上级部门要求报送2024年度预算项目支出绩效评价的部署要求,我镇及时组织召开会议,认真研究2024年度预算项目支出绩效评价的相关工作。此次自评工作,其中包括乡镇(街道)运转补助项目,到位项目资金总额120万元。

十一、综合评价结论

绩效自评整体得分100分。

四、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

乡镇(街道)运转补助项目金额到位120万元,执行120万元,执行率100%。

(二)绩效目标完成情况分析

乡镇(街道)运转补助项目共设置4个绩效目标,其中产出指标3个,服务对象满意度指标1个,均完成。

五、绩效自评结果拟应用情况

根据本次自评情况,下一步,我们将自评报告通报反馈给各办公室及镇直单位,提高相关负责人的责任意识。

 




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